那個是營業(yè)外收入
老師你好,公司有實繳100萬的情況下,原股東A退出新股東B接手,做賬上由實收資本-A變?yōu)閷嵤召Y本-B嗎?
之前已經(jīng)發(fā)票用票需求申請已經(jīng)通過了,為什么還是顯示未核定數(shù)電發(fā)票票種
你好老師,現(xiàn)在公司注冊資金是實繳制的,一個公司注冊資金是200萬,一個股東實繳了10萬元,就開始營業(yè)了,做賬是按照實繳的做分錄,還是按照注冊資金做分錄?
計提所得稅費用的分錄和繳納的時候的分錄分別怎么寫
個體戶可以以自己銀行卡進行收款嗎
老師好,請問銀行承兌匯票,貼現(xiàn)會產(chǎn)生什么費用 ?
老師,什么情況下提取盈余公積呀?
老師,我們和公司A簽訂合同總價25000元,客戶要求發(fā)票開給兩家公司,分別開12500,這個需要重新簽訂合同?還是可以出具情況說明直接開給兩家公司,怎么來操作比較合理
應(yīng)交稅費-未交增值稅和應(yīng)交稅費-所得稅費用,是寫在哪個賬薄
今年收到的今年開具的費用發(fā)票,業(yè)務(wù)屬于以前年度的,以前年度沒有暫估,這個要計入以前年度損益調(diào)整科目可以嗎
因為我們這就還沒折舊完,然后差額是負數(shù),現(xiàn)在我申報企業(yè)所得稅,我們當時開了發(fā)票,營業(yè)收入這一欄系統(tǒng)識別的金額是包含賣車的收入,我的沒包含,因為在營業(yè)外支出,這個有關(guān)系嗎
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
我知道,但是系統(tǒng)自動是按你全年開票收入來計算營業(yè)收入,就會提示我少填營業(yè)收入,這個怎么弄
所得稅收入跟增值稅收入統(tǒng)計口徑不一致,很正常的,不管他
就按著我自己的做是嗎
是的,就是那個意思的