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Q

老師,您好,已收到貨款,未給對方開發(fā)票,怎么記賬

2025-07-02 14:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-02 14:14

先計入預收賬款,開票時再確認收入

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快賬用戶1538 追問 2025-07-02 14:27

跨月份了也這么處理嗎

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快賬用戶1538 追問 2025-07-02 14:28

后開票是因為開票額度等方面的原因嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-02 14:31

如果當月實現(xiàn)了銷售收入,可以先做未開票收入 未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅 如果以后補開發(fā)票 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入?–已開票

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對于你們的話,這個你只能當壞賬來處理了。
2025-03-19
你好,. **會計處理** ``` 借:銀行存款 貸:預收賬款——XX客戶 二、發(fā)貨時的分錄 2. **貨物發(fā)出但未確認收入 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 ### 三、后續(xù)處理(待客戶簽收后) 3. **確認收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本** ``` 借:預收賬款——XX客戶 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) ``` ``` ``` 借:主營業(yè)務成本 貸:發(fā)出商品 待客戶簽收 3. **確認收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本** 借:預收賬款——XX客戶 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 貸:發(fā)出商品
2025-04-10
你好,既然貨物都沒有發(fā)出,就不應當開具發(fā)票啊?
2023-01-05
后期對方會開具發(fā)票嗎
2023-04-10
您好 借庫存商品 貸應付賬款暫估
2020-12-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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