你好,具體問題是什么呢?
老師:之前的公司進行營業(yè)執(zhí)照、法人及稅務變更,但是之前年度的月報、季報、年報都沒有申報過,變更之前是需要把之前年度所有的月報、季報、年報都補齊嗎?公司成立至今都未發(fā)生過任何業(yè)務,都是0申報,只提供最近一期的申報表行嗎?
老師,我們有員工補發(fā)22年5月份工資,之前也沒有申報過,現(xiàn)在申報工資,22年的社保還能稅前扣嗎?
公戶沒錢,2025年1月15日之前發(fā)不了12月的工資,可不可以不申報個稅
老師,我想問下,2024年計提了工資,但是沒有發(fā)放,個稅也沒有申報,但是在2025年5.31日匯算之前發(fā)了,可以在2024年所得稅匯算時稅前扣除么?
老師請問一下,就是我們公司之前申報的印花稅就只有實收資本,其他的印花稅之前都沒有申報過,今年申報的時候也按之前的申報嗎?
初始投資成本是非貨幣資產(chǎn)的,初始投資成本小于公允價值的不是計入營業(yè)外收入對嗎
老師這個題分錄分開怎么寫?人家說了變更日計稅基礎與原來賬面,相同。原來賬面是7000吧?這個題咋做分錄呢分開寫分錄的話。我上去就選擇的2000
你好,老師,我想請教一個問題:股東是以實物為注冊資金,那么實物購買的時候需要開票嗎?
請問下我的報關單和我的進項不一致,報關單是2個規(guī)格,單價一樣,數(shù)量是總的,進項是2個單價,數(shù)量是分開的,那這樣我要怎么開出口發(fā)票?
公司主要做調(diào)查的,市場上發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品是假貨,就購買了,沒有發(fā)票,只有收據(jù),請問怎么做賬
老師,我是點擊金馬商貿(mào)練習,怎么進來一直是興隆經(jīng)貿(mào)呀
老師,我們是制造生產(chǎn)企業(yè)有在各大電商平臺銷售自家的貨品,是一般納稅人。每個月在電商平臺產(chǎn)生的京豆或天貓積分,平臺要求我們開現(xiàn)代服務費的發(fā)票給他們,但是我們營業(yè)執(zhí)照上沒有現(xiàn)代服務,請問這可以開的嗎?
請問首次出口退稅要單證齊全,指的是哪些資料?
老師,請問現(xiàn)在辦理營業(yè)執(zhí)照也可以網(wǎng)上辦理嗎?不用線下跑動了?
請問我們平臺有沒有納稅申報實操相關的課程?
老師是剛才的問題沒有解決好,就不能提問了,如何延續(xù)前面的問題呢
你好,前面的溝通記錄 可以截圖上來看下。
老師個體工商戶的增值稅申報怎么是負數(shù)
然后申報跳出這個頁面
你是開了紅字發(fā)票嗎?
有的,開了好幾張,2024年是核定征收,2025年變查賬征收了,之前不是我申報的,現(xiàn)在申報變這樣了
看申報收入是正數(shù),怎么會形成負數(shù)增值稅,能不能點開增值稅申報表,看下具體的申報表
老師麻煩幫忙看下
不知道為什么是負數(shù)
下面的內(nèi)容也截圖下。
這個到底了,沒有其他內(nèi)容了
有預繳增值稅,即提前交了增值稅?
若沒有預繳增值稅,將23欄的預繳增值稅金額刪除即可
沒有預繳的增值稅,好的謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
老師辛苦了
好的,祝你工作順利!