借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項79102.35, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅622.82 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項296162.75, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅出口退稅224782.57, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅出口退稅, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅224782.57。
老師,實收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
老師,你好,問一下5月份的印花稅計提時漏算了租賃合同,填報表時發(fā)現(xiàn)了,該怎么處理
營業(yè)外支出進項稅可以抵扣嗎?
初始投資成本是非貨幣資產(chǎn)的,初始投資成本小于公允價值的不是計入營業(yè)外收入對嗎
老師這個題分錄分開怎么寫?人家說了變更日計稅基礎(chǔ)與原來賬面,相同。原來賬面是7000吧?這個題咋做分錄呢分開寫分錄的話。我上去就選擇的2000
你好,老師,我想請教一個問題:股東是以實物為注冊資金,那么實物購買的時候需要開票嗎?
第二表是這樣的
進項轉(zhuǎn)出的金額不對吧,是600多的。
金額是622.82啊
你怎么截圖的?這兩個不一樣,出口退稅和進項轉(zhuǎn)出不一樣。
結(jié)賬的那個不是的,發(fā)錯了
那你現(xiàn)在確定一下是哪一個? 如果是第二個的話,那你的出口退稅第四行的21643 7.58是怎么來的?
是期末留抵那一欄填的
做錯了 改成轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?然后再把你的那個出口退稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去