是的,個稅6月申報就行
老師,我公司3月1號員工入職,5月份發(fā)4月工資,我在個稅系統(tǒng)正常申報,所屬期應(yīng)該是幾月份?做4月工資表里面累計扣除是1000萬嗎?是5月申報4月工資?還是6月申報4月工資?
老師好!請問公司3月新來一位員工,3月沒有工資只給交了社保,4月份申報個稅是不是工資金額就寫社保個人繳納部分就可以。4月份正常計提4月的工資6000,5月申報個稅工資是不是就填寫6000元。我們公司是次月發(fā)工資,4月工資5月份發(fā)。
請問老師,如果一個員工5月入職,6月離職,8月份才發(fā)工資,那他的個稅是不是5月和6月0申報,7月因為離職就非正常不申報,8月領(lǐng)到工資就正常申報?
老師。我們正常3月工資,4月發(fā)放,那么應(yīng)該5月申報個稅,對嗎?
老師,您好,關(guān)于個稅申報的問題,我們是5月15號發(fā)4月份的工資,我5月份申報4月份的工資,請問這樣正確嗎
便利店個人加盟 開公司抬頭發(fā)票有什么稅務(wù)風險 法人也不是簽約的店主
分公司的企業(yè)所得稅稅率是多少
老師您好,物業(yè)公司,因房頂漏水要向頂樓業(yè)主賠償2萬元,后與業(yè)主協(xié)商,2萬元抵了業(yè)主的物業(yè)費了,請問這抵的這兩萬要不要繳納增值稅?
老師您好,我公司是賣方,因未按合同履行發(fā)貨,現(xiàn)在給買方退了貨款,并按年化利率支付了違約金,這個違約金買方是給我們開的收據(jù),那我們能要求他們開發(fā)票嗎,收據(jù)可以所得稅稅前扣除嗎
工程檢測公司,與A公司合作,幾個項目用房抵,金額共計:918419.69,扣除8%管理費及6%稅點918419.69*14%=128578.76,我公司欠A公司管理費及稅費128578.76。今天申請支付了A公司合作7200元,對方說稅金互抵,這次的付款對方要開票給我公司嗎?
老師 我們施工企業(yè) 甲方欠我們200萬工程款 后來抵得房子200萬,并且我們給對方開票開了200萬。后售樓部直接更名為實際購買150萬,這期間損失了50萬。走營業(yè)外支出,可以稅前扣除嗎
請問下,過程有點長,是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經(jīng)常做活動,有時候充100送10元,有時候充500送100元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒學過會計的又怎么算收入,你看軟件倒出來收入是一天8000元,但是有些是會員卡刷卡的,有些是現(xiàn)金的,這個直接按照軟件的不對,利潤偏高,可是我也不知道到底怎么算真實收入,我也不知道到底哪些是會員卡,哪些是100送10元活動還是500送100的,這個是不是算不到準呀,求解,我們老板要我們做利潤表,可是用導出來的軟件收入做出來不準呀,老師這個是不是無解呀
勞務(wù)公司,一年開三個億的發(fā)票交多少稅合適呀
老師,我們公司是有限責任公司(港澳臺投資、非獨資)?,這個企業(yè)類型是算民營,還是合資呢
公司財務(wù)費用有貸方正數(shù)結(jié)余100元,現(xiàn)在要進行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該是: 借:本年利潤 -100元 貸:財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn) -100元 還是應(yīng)該是 借:財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn) 100元 貸:本年利潤 100元
5月和6月工資還沒發(fā),那這月還用申報嗎
還是可以正常申報,工資只是發(fā)放的晚一點
那么在發(fā)放的次月申報,現(xiàn)在沒發(fā)就0申報
好的老師,我明白了
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
老師工資上月沒發(fā)正常申報了,還需要作廢嗎,
沒事的,已經(jīng)申報了就不管了
假如兩次工資一起發(fā)了,下月合并總額申報,需要交稅嗎
那個不交稅的,是累計預(yù)交
已經(jīng)申報不用管了,6月工資沒發(fā),我就7月0申報,
是的,就是那樣處理就行
可能會7月發(fā)兩份工資,那我8月合并金額申報就行是嗎
嗯嗯,就是那樣處理就行
已經(jīng)申報的那個月的工資發(fā)放就不需要再合并申報了
好的,明白了,
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
7月報6月0申報,8月報7月就是兩個月工資合并了是嗎
原則就是:發(fā)的工資沒有申報才申報,已經(jīng)申報的不再申報