借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出 貸:銀行存款 次月開票后直接附在憑證后邊就行
老師,有個問題咨詢一下,就是公司支付貸款利息,每月支付,后面才匯總金額讓銀行開票,那我每月支付利息的時(shí)候怎么做分錄呢?匯總開回來的票我又怎么做,不能一一對應(yīng)到每月支付的利息的
老師,請問每月支付短期借款利息,銀行貸款利息發(fā)票按季度開,發(fā)票收到我該怎么入賬?
老師我想問一下,我銀行貸款利息沒有該月收到該筆發(fā)票,只有一筆利息回單的話,我能直接進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)用,之后跨月開具的利息發(fā)票塞進(jìn)去裝訂可以嗎
老師您好,公司的貸款每個月會支付利息,銀行多扣了利息,次月退回來了少部分,怎么入賬做會計(jì)科目?支付的時(shí)候入財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息中的,現(xiàn)在收到退回來的部分利息應(yīng)該怎么入賬
老師我們收到銀行開出來的長期貸款利息發(fā)票應(yīng)該怎么做賬?之前每還一次利息都是借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出貸銀行存款,都還完之后銀行開出了發(fā)票,我還需要做賬嗎?
公司財(cái)務(wù)費(fèi)用有貸方正數(shù)結(jié)余100元,現(xiàn)在要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該是: 借:本年利潤 -100元 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) -100元 還是應(yīng)該是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 100元 貸:本年利潤 100元
小規(guī)模納稅人不開票收入普票入哪一欄。
稅務(wù)師報(bào)名結(jié)束了嗎?報(bào)名網(wǎng)址是什么
老師,我現(xiàn)在七月份要報(bào)稅,都需要準(zhǔn)備什么呢?就是我需要準(zhǔn)備什么月份的什么報(bào)表?
個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得申報(bào) 換電腦了 新電腦沒有數(shù)據(jù) 就怎么申報(bào)
老師,如果我申報(bào)的無票收入后期又開票了,那么開票金額必須和當(dāng)時(shí)申報(bào)的一樣嗎?
老師,公司購買平板4個費(fèi)用8000元可以一次計(jì)入管理費(fèi)用嗎?匯算清繳用調(diào)整嗎?謝謝
老師,對方開一張發(fā)票,我們通過法人轉(zhuǎn)款給他,沒對公打款,有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師我是一個木材加工廠,就是購進(jìn)各種板材,各種螺絲釘,然后做各種規(guī)格的木框,請問這個核算的的思路大概說說,成本核算這塊我怎么操作?
老師好,無票收入從哪里添
次月開票后要怎么入賬
不需要重新做賬了哈,只做1筆分錄