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這樣的單子如何記賬怎么核對(duì)

這樣的單子如何記賬怎么核對(duì)
2025-07-01 13:04
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-01 13:06

借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅

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快賬用戶7285 追問 2025-07-01 13:11

出納應(yīng)該做什么那個(gè)是會(huì)計(jì)做的吧

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齊紅老師 解答 2025-07-01 13:11

出納是收到錢是做分錄,其余的不許喲管

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快賬用戶7285 追問 2025-07-01 15:37

分錄是啥

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快賬用戶7285 追問 2025-07-01 15:37

這個(gè)說是要記賬

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齊紅老師 解答 2025-07-01 15:38

借銀行存款貸應(yīng)收賬款

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你好 反記賬在對(duì)賬處按Ctrl+h
2020-12-23
同學(xué)你好 1.實(shí)際收到專項(xiàng)撥款: 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 2、撥款項(xiàng)目完成,形成各項(xiàng)資產(chǎn)的部分,按實(shí)際成本: 借:固定資產(chǎn)(或其它相關(guān)科目) 貸:有關(guān)科目
2020-10-10
登錄用友,進(jìn)入“存貨核算”模塊; 選擇需要反記賬的存貨憑證,點(diǎn)擊“反記賬”按鈕; 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出反記賬設(shè)置窗口,填寫反記賬原因和日期; 確認(rèn)無誤后,點(diǎn)擊“確定”按鈕完成反記賬操作
2024-06-20
這不對(duì),這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)記現(xiàn)金和銀行這個(gè)是出納做,都是會(huì)計(jì)做這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn),要是會(huì)計(jì)是老板親信,那就沒有沒有啥說的了
2020-08-12
購買雞 借:消耗性生物資產(chǎn)-雞雛? 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 ?銷售雞雛?:銷售雞雛時(shí),確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-銷售雞雛? 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:消耗性生物資產(chǎn)?-雞雛?
2025-01-12
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