?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
請問24年未計提全年獎金,25年準(zhǔn)備發(fā)24年年終獎,可不可以當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放?
老師你好,我人5月發(fā)票開超500萬,多久要去辦里手續(xù)沒罰款
企業(yè)為小規(guī)模納稅人,第一取得含稅收入20萬,求增值稅含稅收入
開5萬的專票正常銷售貨物,個體戶稅率1% 要繳納增值稅附加稅還有什么稅,大概要交稅多少
老師,您好!請教老師您 公司員工到餐館吃飯,餐館開來了半年的普通發(fā)票32500元,請問老師,這個應(yīng)該如何入科目呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
我們主營業(yè)務(wù)是水性壓敏膠,用包裝桶裝成品,本月我們公司和我們下游客戶共同購進了一批包裝桶,付款我們公司付的,發(fā)票開給了我們公司,下游客戶購買的那部分包裝桶貨款已匯入了我們公戶,我們可以給他們開包裝桶發(fā)票嗎?
你好!老師 我們是一家汽車貿(mào)易公司!目前我們這邊有一批20輛車,具體操作是這樣的,汽車4s電開給我們專票95500元/輛,我們以138500元/輛價格賣給第三方喜滴運營公司,給喜滴運營公司開普票。高開票45000元的部分,喜滴通過給我們開6個點服務(wù)費的專票,剩余7個點結(jié)算給我們。這樣操作是否劃算!有啥稅務(wù)風(fēng)險?
哪一位聰明的老師,教教我選項b是什么意思?預(yù)付年金期數(shù)減一系數(shù)加一,轉(zhuǎn)換為普通年金然后時間點就來到第四年年末,然后再從第三年末往前走三期嗎?
老師好,公司去年前年季度的財務(wù)報表期初數(shù)都是一致的,然后第四季度財務(wù)報表的期初數(shù)變了,這樣會有風(fēng)險嗎?
老師好,哪些專票不能抵扣稅額
您好,動產(chǎn)買賣免了,發(fā)票非印花稅應(yīng)稅憑證:根據(jù) 印花稅法 ,印花稅僅針對稅目表列明的合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)等,發(fā)票不屬于應(yīng)稅范圍。 個人書立的動產(chǎn)買賣合同免稅:如果公司與個人交易未簽合同,僅開票則不繳;如果簽合同,除個人書立的動產(chǎn)買賣合同外,其他應(yīng)稅合同需按規(guī)定繳稅。
老師好,我們是一家私立醫(yī)院,按照您上面說的,開給患者的發(fā)票沒有簽訂合同就不需要繳納印花稅,對吧? 那請問醫(yī)院里還有其他的哪些項目需要繳納印花稅呢?謝謝
?您好,賣給個人的不交了,我們要交的有,購銷合同:采購藥品、器械等物資的合同需繳印花稅。 租賃合同:租賃場地、設(shè)備的合同按租金繳印花稅。 借款合同:向金融機構(gòu)借款的合同需繳印花稅。 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù):不動產(chǎn)(房產(chǎn)、土地)或固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的書據(jù)需繳。 股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù):股權(quán)變更的相關(guān)文件需繳印花稅。 建筑服務(wù),比如我們裝修了
老師好,如今的醫(yī)院是租賃老板名下的房屋經(jīng)營的,每年1月份付給老板5萬元的租賃費,每月做房租攤銷入費用,沒有繳納印花稅,等在明年做匯算清繳的時候把這部分租賃費做納稅調(diào)增,這樣做不繳納印花稅也是可以的對吧?
您好,不可以的,稅務(wù)是根據(jù)賬上的金額來比對的 合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報,如果沒有分開就是按含稅來申報,不過這是書上寫的,工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來申報的,因為稅務(wù)不來看我們合同的,就是取賬上的數(shù)據(jù)來和我們的印花稅申報表來比對的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計%2B原材料或庫存商品借方累計,保險合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-保險費取數(shù),租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-租賃費取數(shù)?
老師好,年底匯算清繳時把這5萬元的租賃費全部做調(diào)增,稅局不認(rèn)可嗎?
您好,調(diào)增只是所得稅不讓扣除, 這個是可以的, 但是我們有租賃 就得交印花稅的,老板是不是也沒有開票,這個問題嚴(yán)重了,老板的個稅也逃了
嗯嗯,我明白您的意思了,謝謝老師 那請問像我這種賬務(wù),具體應(yīng)該怎么操作才可以達到節(jié)約稅款呢?
您好,現(xiàn)在的所得稅稅率這么低,印花稅也不多,金稅四期,我們按規(guī)范入賬,適用優(yōu)惠政策才最合適,您有沒有發(fā)現(xiàn),23年印花稅25年還在查,稅務(wù)不急的,查到都是滯納金
嗯嗯是的,但是這個租賃費如果開具發(fā)票的話,就會涉及到老板的個稅對吧?
您好,老板從我們賬上拿錢了,這個個稅是省不掉的,不少的呢,房產(chǎn)稅,土地使用稅,印花稅,增值稅倒免了,風(fēng)險極大
老師好,那請問遇到這種問題有什么好的辦法來解決嗎? 老板的房產(chǎn)土地稅都由他個人按照季度申報的
哦哦,房土2稅都申報了,個稅不申報這不是明擺著讓稅務(wù)查么,不合算的,還是把個稅也交了,覺得稅高就租金少點,通過其他方式拿錢嘛 有以下方法 1.老板家屬在公司發(fā)工資 2.發(fā)年終獎(延續(xù)到27年底) 3.職工辭退福利 4.成立個體戶進行品牌/專利授權(quán) 5.向公司借款(年末還年初借) 6.用公司名義買車 7.公司業(yè)務(wù)外包給老板的個體戶 8.老板將個人住房出租給公司 9.老板將二手車賣給公司(低于原值沒有個稅)
老師好,我們醫(yī)院是小規(guī)模,有限責(zé)任公司,現(xiàn)在租賃費每年是5萬元,老板還要把5萬元的個稅交了,開發(fā)票的時候就得交個稅對吧?按照多少交呢? 我是想平時應(yīng)該怎么樣給老板發(fā)工資才合適,等到做匯算清繳的時候才會把這5萬上交的個稅退回來呀
您好,這個是退不回來的,財產(chǎn)租賃不是綜合 所得 50000-交的稅,再乘80%,再乘20%就是個稅了
老師好,沒看懂, 按照租賃所得不是繳納印花稅嗎? 還有按照租賃所得繳納個稅的?
對的,租賃要交的稅可多了 下面是我自己的筆記?
老師好,如果這個問題沒有得到解決的話,怎么樣才可以繼續(xù)由您繼續(xù)解答呢?
感謝朋友的信任,在問答區(qū)@董孝彬就能找到我