你好,這個稅收金額你要自己去加起來。 光看表上面是沒有的。 總收入的話,你倒是可以看一下利潤表的主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入。
老師您好,我想請教下年度財務(wù)報表應(yīng)該怎么做?比如說我現(xiàn)在有19-21年每月的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)和每季度的利潤表數(shù)據(jù),那年度我應(yīng)該怎么自己制作?是不是就資產(chǎn)負(fù)債表的12月份數(shù)據(jù)就是全年的,利潤表需要把四個季度數(shù)據(jù)金額相加才是全年的,是這樣理解嗎?我剛剛畢業(yè)老板讓我自己制作往年報表,我不太會。
老師,我想問一下第一年總分公司的企業(yè)所得稅,是總公司這邊財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債和利潤表一起匯總總分公司的數(shù)據(jù)嗎
老師好,年度資產(chǎn)負(fù)債表里本年利潤項目,年初數(shù)和期末數(shù)是否需要填寫,如果填寫應(yīng)該和利潤表中哪個數(shù)據(jù)勾稽上,謝謝
老師您好,我公司今年做了以前年度損益調(diào)整9.6萬,調(diào)整2023年一筆暫估收入,這個導(dǎo)致我2023年利潤表凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和應(yīng)收賬款都出現(xiàn)變動多了9.6萬,然后2024年資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤少了9.6萬,做以前年度損益調(diào)整 就是會出現(xiàn)這種情況的么?
老師 我公司2024年7月收到一筆企業(yè)所得稅退稅5962.94元我做了以前年度損益 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益 貸:未分配利潤 后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表數(shù)據(jù)不相等 如何調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表
公司只經(jīng)營半年現(xiàn)在要注銷,有10多萬營業(yè)額,預(yù)收賬款還有4000多,能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
老師,甲方原先是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在變成了一般納稅人,現(xiàn)在對方讓我們原先開工程發(fā)票作廢重開,這樣可以嗎?
請問老師,我們是一家醫(yī)療診所,一般納稅人,2023年成立至今,一直都是流水賬,現(xiàn)在從新梳理賬目,發(fā)現(xiàn)有增值稅未抵扣,請問該怎么調(diào)整賬目
毛利率和凈利率下降,凈利潤率上漲。銷售額增長幅度小于凈利潤增長率。費(fèi)用方面沒有發(fā)現(xiàn)哪里減少。銀行讓我們解釋這個貸款報表?因為我們給的不是完全真實(shí)的,有點(diǎn)小幅度改動!請問我該怎么解釋啊
你好,老師,對公戶信息可不可以用私戶付款嗎?老板娘總說私戶付不了公戶呢
老師,就是老板還有個蜜雪冰城奶茶店M。但是這個老板用的是A營業(yè)執(zhí)照和用B的商標(biāo)使用權(quán)經(jīng)營。這個奶茶店的集團(tuán)總部給這個奶茶店供貨途徑是直接給到B,再由B給到奶茶店。然后老板是把錢直接打給B,B再把錢給總部集團(tuán),但是總部集團(tuán)開票直接開給B,這樣M的發(fā)票怎么取得,B給他開嗎@董孝彬老師
老師,香港公司在國內(nèi)公司持股80%,請問到時分紅會上所得稅嗎?
毛利率和凈利率下降,凈利潤率上漲。銷售額增長幅度小于凈利潤增長率。費(fèi)用方面沒有發(fā)現(xiàn)哪里減少。銀行讓我們解釋這個貸款報表?因為我們給的不是完全真實(shí)的,有點(diǎn)小幅度改動!請問我該怎么解釋啊
老師,我們有個客戶退了一批貨,我們票已經(jīng)開完。是兩年錢的貨,退回來單價比以前賣出去少。我可不可以不紅沖發(fā)票,直接相當(dāng)于我們買他們的貨,他們給我們開發(fā)票可以嗎?
買的二手皮卡車余值12000,入固定資產(chǎn)還需計提折舊嗎
稅收金額要怎么查怎么加呢?
你好,這個你要自己去加。 簡單一點(diǎn)的方法就是你看你申報了哪幾個稅種?就把這個稅種在今年1月份的申報表看一下本年累計的數(shù)據(jù)。。然后把它加起來。
比如增值稅你就看1月申報的去年12月的本年累計數(shù)。