借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估
請問:勞務(wù)公司做了銷售,開了銷售發(fā)票,但沒開回來進(jìn)項(xiàng)票,月底做賬,做了原材料暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,該怎么做分錄?就按暫估數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?等票回來后再沖回成本嗎?
上個月有兩個商品進(jìn)項(xiàng)票未到,但要開銷售票給客戶。上個月做了暫估,而且結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個月進(jìn)項(xiàng)票來了,做了一筆沖銷暫估。成本的分錄應(yīng)該怎么做?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有到,先做了暫估入庫,然后銷售了開具銷售發(fā)票,那本月成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候,可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本要看進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開沒開嗎? 如果沒收到進(jìn)項(xiàng)是不先暫估入庫再暫估沒進(jìn)項(xiàng)的成本
老師,我們的業(yè)務(wù)是這樣的,為了收預(yù)付款,我們開了銷售發(fā)票,但是沒有發(fā)貨,能不能不暫估成本,不結(jié)轉(zhuǎn)成本。應(yīng)為一般的操作是開發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果還沒收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,先暫估成本
租賃電動叉車月付預(yù)付款是計(jì)入管理費(fèi)用還是應(yīng)付賬款,怎么做分錄,預(yù)付了7月份的和已經(jīng)支付了6月份20天的賬款
老師好,請問員工機(jī)票如何做賬呢?
出口退稅產(chǎn)品入庫日期不對,會查嗎
老師,我們本身生產(chǎn)出口貨物,但是老板不愿意用這個生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,要單獨(dú)成立一個進(jìn)出口貿(mào)易公司,把貨物賣給貿(mào)易公司,再從貿(mào)易公司出口退稅,有沒有這個必要?對公司有利還是弊?退稅方面那個更多?
出口退稅產(chǎn)品入庫日期不對,會查嗎
原料,領(lǐng)料單,產(chǎn)品入庫,按照真實(shí)的來,公沒有領(lǐng)料單不知道領(lǐng)多少,月月盤庫,盤點(diǎn)庫存保持一致,暫估成本
老師,這幾項(xiàng)怎么弄: 股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,資產(chǎn)評估報(bào)告,股權(quán)原值證明材料,轉(zhuǎn)讓收入偏低證明材料。
我們是生鮮配送公司,配送蔬菜,肉,水產(chǎn),大米,糧油等給學(xué)校,想問下增值稅這塊的注意事項(xiàng)
開給個人的銷售發(fā)票名稱欄能為個人嗎?就是沒有具體的名字
老師,您好,請問申請專利的官費(fèi),服務(wù)費(fèi)怎么賬務(wù)處理
您這個是暫估入庫的分錄哈?結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本呢?也是正常結(jié)轉(zhuǎn)然后等發(fā)票到了再把結(jié)轉(zhuǎn)成本的一起沖回再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,按實(shí)際銷售數(shù)量正常結(jié)轉(zhuǎn)即可