先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后做利潤表,根據(jù)利潤總額計算出所得稅后,把損益憑證刪除掉,計提了所得稅,再結(jié)轉(zhuǎn)損益
老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計提所得稅還是先計提所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)呢?所得稅也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎?期末還用把本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配里嗎
年底我已經(jīng)把12月份的賬錄完了,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益,才可以看到利潤表,然后再根據(jù)利潤表的利潤總額情況,和允許彌補(bǔ)的以前年度虧損再計提企業(yè)所得稅?計提完所得稅之后再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益對嗎
老師,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,比如說4月份做3月份的賬,需要計提企業(yè)所得稅,這個分錄是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后做嗎?然后再結(jié)轉(zhuǎn)一次損益嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后知道了計提金額,然后將這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄刪除,計提完之后再結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師好 計提所得稅 先結(jié)賬 利潤表上利潤總額×所得稅稅率-所得稅費(fèi)用=本季度計提所得稅費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)損益之后 做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 利潤為正數(shù) 借:利潤分配 貸:本年利潤 然后再正常結(jié)轉(zhuǎn) 老師 幫忙看看是這樣做嗎
老師,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額計算所得稅,然后計提所得稅費(fèi)用,再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎 還是先計提所得稅費(fèi)用,包含在結(jié)轉(zhuǎn)損益里,再計算?
老師這個題我不會,想了半天還是想不通,答案也看不懂,幫幫我吧謝謝老師
老師請教下:我公司從銀行貸款300萬,但是銀行不能直接轉(zhuǎn)到我公司賬戶,必須是我公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)方,但是現(xiàn)在我們沒有成本要支出,只能找到一個個體的運(yùn)輸服務(wù)部來接收這筆貸款,然后再由這個服務(wù)部來取現(xiàn)給我們,因?yàn)殂y行也不允許他直接轉(zhuǎn)給我公司。如果這樣操作那個個體服務(wù)部有沒有什么風(fēng)險?因?yàn)楝F(xiàn)在我們跟他沒有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生,他也沒辦法開票給我們當(dāng)作成本支出。
老師,我剛領(lǐng)取了一個個體戶執(zhí)照,我是法人,但是想用我手機(jī)號登錄電子稅務(wù)局時候,提示我跟該企業(yè)未有關(guān)聯(lián),我是法人不可以直接登錄的嗎?這樣要怎么處理
老師麻煩講一下這個題吧,看不懂什么意思。
你好,出口以CIF價報關(guān),報關(guān)單上的總價是人民幣1000元,運(yùn)費(fèi)100元,保費(fèi)37.26元,是不是用1000-100-37.26元=862.74元確認(rèn)收入來開發(fā)票的?
新開業(yè)的酒店,一般納稅人,還沒營業(yè),籌建期,6月才開始建的賬套,印花稅都需要交哪些稅目? 1.營業(yè)賬簿怎么報,計稅金額怎么填? 2.老板的投資款什么時候交印花稅,我看稅目里沒有投資相關(guān)的類目?
老師,老板有個證書到期了,延期培訓(xùn)費(fèi),進(jìn)管理費(fèi)用下的教育費(fèi),對吧?
總分公司匯總納稅申報企業(yè)所得稅是指每個季度都匯總還是匯算清繳時再匯,平時各申報各的呢
老師,計算應(yīng)收賬款賬齡用哪個函數(shù)
增加流動資產(chǎn)投資增加流動資產(chǎn)的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的現(xiàn)金存貨應(yīng)收賬款更多了?老師
老師我沒明白,利潤表不是軟件自己帶出來的嗎?利潤表里算出利潤總額,計算出所得稅費(fèi)用計提完所得稅,把之前結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證刪除掉,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益
對呀,根據(jù)自動生成的利潤表,再計算所得稅,不然就要自己找數(shù)字計算
老師,食品制造業(yè)一般納稅人,5月份收到購貨方給開了一張的食品普票,備注里寫著食品缺貨補(bǔ)償,貨沒有退回來就是變相的扣了1萬多塊錢,那這張普票我應(yīng)該怎么做賬?
為啥是購貨方開票給你們呢?
說是食品缺貨補(bǔ)償,就是想扣點(diǎn)錢,所以給開了張普票回來,貨品是我們賣的酥餅,但是貨沒退回來
這張發(fā)票我能做賬嗎?
扣款也不應(yīng)該開票哈,對方開扣款通知就行。開票是虛開發(fā)票
那這張發(fā)票我入不了賬是吧?老師
是的,那個不能做賬的,叫對方重新開個扣款通知單,蓋上公章就可以做賬
哦哦,謝謝老師
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