你好,稅務局給你核定的稅種你就要申報,你如果確實沒有發(fā)生的話,你可以零申報。
老師您好 咨詢一個問題 增值稅納稅申報表中有一個上期留底稅額是什么意思 在哪里能查到這個金額呢
老師,個體戶經(jīng)營是不是需要個稅年度申報?在哪申報?怎么報呢?
老師,我們小規(guī)模納稅人,需要知道什么數(shù)據(jù),才可以進行納稅申報,到底那個申報表需要填哪些數(shù)據(jù)
個稅申報表在個稅系統(tǒng)哪里查?稅局要本月的個稅申報表,我需要把表格導出來自己填,表格怎么導呢?
個人所得稅申報出現(xiàn) 匯算申報狀態(tài)是(未申報 可能無需申報),我要怎么操作?
老師,您好,我們公司占比50%的股東,現(xiàn)在他把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,以前給他發(fā)著工資呢,我們可以給他做離職補償嗎
出口業(yè)務,收款在阿里巴巴平臺,那這種結(jié)匯方式寫什么?
老師,定期定額的個體工商戶,三季度專票和普票合計開具不含稅金額470437.04,其中專票不含稅金額15185.24,十月份報稅,這兩個金額分別填到哪一行
老師,我們是一般納稅人購進商品開票100實際稅點是8.5個稅點,銷售出去商品150我們按10.5個稅點開票 這個思路是怎樣的 我不理解 能吧思路寫下來嘛
請問勞務費開什么發(fā)票
我想算458萬從2017年3月3日到2025年8月31日的總利息是多少錢,
請問做農(nóng)產(chǎn)品中藥材這塊的算盤賬要注意什么?
外貿(mào)企業(yè)退稅: 1.分錄 借:其他應收款—出口退稅 貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅)及征退稅率差分錄 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 。如果報關確認收入與申報退稅不是同月,那么這兩個分錄何時做?確認收入當期計提?還是等申報退稅后才做? 2.外貿(mào)企業(yè)還有一些小額要繳納增值稅的收入,那么公司日常費用取得專票可以抵扣嗎?增值稅法2026年不是有規(guī)定留抵稅額可以申請退回嗎?取得非出口相關專票進項稅額可否抵扣做留抵后申請退不做轉(zhuǎn)出? 3.征退稅率之差產(chǎn)生進項稅額轉(zhuǎn)出是在操作申請退稅確認金額后的當期在增值稅附表二14欄填寫嗎?還是在哪個期間申報填寫? 以上懇請老師幫忙解惑
郭老師您好,職工醫(yī)保的大病保險,退休后還能享受嗎
我們平臺給客戶發(fā)放代金券,我們做預收款的時候把這個代金券做折讓了,這個分錄怎么做?
老師 我表達錯了 就是 員工匯算申報 有的員工申報, 有的顯示(可能無需申報)
你好,沒關系的,你無需申報的,你也可以給他申報。