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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),科目用轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是轉(zhuǎn)出多交增值稅,我是結(jié)轉(zhuǎn)都放在轉(zhuǎn)出未交,然后轉(zhuǎn)出未交再到未交,這樣對(duì)嗎

2025-06-26 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-26 09:17

你好可以這樣子做,其實(shí)按照現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度的話,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,這里可以不用單獨(dú)做憑證。

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快賬用戶6919 追問(wèn) 2025-06-26 09:18

我的意思是用轉(zhuǎn)出未交,還是轉(zhuǎn)出多交,還是不管誰(shuí)大于誰(shuí),都用轉(zhuǎn)出未交呢

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齊紅老師 解答 2025-06-26 09:19

你好,,不管誰(shuí)大誰(shuí)小,都是轉(zhuǎn)出未交。只是借貸方的問(wèn)題。

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快賬用戶6919 追問(wèn) 2025-06-26 09:20

小規(guī)模這樣結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)吧

小規(guī)模這樣結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)吧
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齊紅老師 解答 2025-06-26 09:21

小規(guī)模不需要這些 小規(guī)模直接用應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅就好了。

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快賬用戶6919 追問(wèn) 2025-06-26 09:21

不太明白,能寫一下嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-26 09:22

你好,小規(guī)模它不分進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的呀。

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齊紅老師 解答 2025-06-26 09:22

小規(guī)模只有一個(gè),比如借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶6919 追問(wèn) 2025-06-26 09:24

那寫成銷項(xiàng)稅額也沒(méi)錯(cuò)吧,那當(dāng)月直接用借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入嗎,

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齊紅老師 解答 2025-06-26 09:25

,那當(dāng)月直接用借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入 是的,就是這樣子做憑證就可以了。

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快賬用戶6919 追問(wèn) 2025-06-26 09:26

那我看有的一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)用轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目為啥,不都用轉(zhuǎn)出未交嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-26 09:27

你好,你如果實(shí)際有多交的話是可以轉(zhuǎn)的,這種一般是有預(yù)交的時(shí)候才會(huì)這樣子。

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快賬用戶6919 追問(wèn) 2025-06-26 09:28

沒(méi)交過(guò),就是單純的當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那就是都用轉(zhuǎn)出未交增值稅對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2025-06-26 09:28

你好,是的,就是這樣操作。

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快賬用戶6919 追問(wèn) 2025-06-26 09:29

那小規(guī)模直接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入啊,不用轉(zhuǎn)到未交增值稅對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-26 09:29

你好,是的,不用轉(zhuǎn)到未交增值稅的。

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快賬用戶6919 追問(wèn) 2025-06-26 09:30

那小規(guī)模寫成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)算有錯(cuò)嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-26 09:30

嚴(yán)格說(shuō)起來(lái)這個(gè)確實(shí)是不對(duì)。

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你好可以這樣子做,其實(shí)按照現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度的話,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,這里可以不用單獨(dú)做憑證。
2025-06-26
您好 當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不需要交增值稅還有留抵的時(shí)候 不要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-02-22
一、進(jìn)賬大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,還需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。 二、具體的會(huì)計(jì)分錄是: A、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) B、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-12-14
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-05-24
和申報(bào)表對(duì)不上話,你這個(gè)需要每期按月對(duì)應(yīng)去結(jié)轉(zhuǎn),去查下,
2021-03-04
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