你好可以這樣子做,其實(shí)按照現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度的話,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,這里可以不用單獨(dú)做憑證。
有進(jìn)項(xiàng)留底稅額的月份,增值稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?就是銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅
老師,進(jìn)賬大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,還需要不需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 然后當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不需要交增值稅還有留抵的時(shí)候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
1.每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 對(duì)?為啥要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目 直接進(jìn)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)余額不就是未交增值稅? 2.上面說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)是指賬面上所得的進(jìn)項(xiàng)?還是指的我本月勾選的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
年末應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
老師 企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍是廢品回收,再生資源,請(qǐng)問(wèn)要學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)學(xué)堂哪個(gè)課程和哪個(gè)實(shí)操?
老師好!新版電子稅務(wù)局中小規(guī)模增增值稅3%減按1%征收,減征的2%記入什么科目,在財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表中如何填報(bào)謝謝
是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人本月開出去含稅發(fā)票154800,進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是118000,按實(shí)際的合同金額開票,但是進(jìn)銷差大,稅負(fù)很高,月底又進(jìn)來(lái)一批貨發(fā)票已經(jīng)進(jìn)來(lái),從新進(jìn)來(lái)的貨物里面抵扣本月發(fā)票,那這樣會(huì)造成開出去的比如6噸的貨物,要抵扣8噸的進(jìn)項(xiàng),來(lái)達(dá)到稅負(fù),這樣數(shù)量不匹配,會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 只要材料入庫(kù)貸方都做應(yīng)付賬款有什么影響嗎
老師你好 小規(guī)模納稅人開建筑發(fā)票預(yù)繳增值稅能不能抵扣增值稅
員工孩子突發(fā)疾病,公司給2萬(wàn)元,從員工獎(jiǎng)金里扣,這筆費(fèi)用如何記賬?
老師,偶然所得除了有票800元以上交個(gè)人所得稅和中彩票10000元以下不用交個(gè)人所得稅。其余的一概都要交個(gè)人所得稅嗎?
本年利潤(rùn)和實(shí)收資本有什么關(guān)系,第一個(gè)月營(yíng)業(yè)額,收入58720,所有費(fèi)用212008.12,投資20萬(wàn),這里的所有者權(quán)益有怎么算
25年10月更正24年4季度增值稅報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)需要更正申報(bào)24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表及24年年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
個(gè)體工商戶原先是核定征收,個(gè)稅是按季度,現(xiàn)在是查賬征收,是按月還是按照季度
我的意思是用轉(zhuǎn)出未交,還是轉(zhuǎn)出多交,還是不管誰(shuí)大于誰(shuí),都用轉(zhuǎn)出未交呢
你好,,不管誰(shuí)大誰(shuí)小,都是轉(zhuǎn)出未交。只是借貸方的問(wèn)題。
小規(guī)模這樣結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)吧
小規(guī)模不需要這些 小規(guī)模直接用應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅就好了。
不太明白,能寫一下嗎
你好,小規(guī)模它不分進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的呀。
小規(guī)模只有一個(gè),比如借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
那寫成銷項(xiàng)稅額也沒(méi)錯(cuò)吧,那當(dāng)月直接用借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入嗎,
,那當(dāng)月直接用借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入 是的,就是這樣子做憑證就可以了。
那我看有的一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)用轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目為啥,不都用轉(zhuǎn)出未交嗎
你好,你如果實(shí)際有多交的話是可以轉(zhuǎn)的,這種一般是有預(yù)交的時(shí)候才會(huì)這樣子。
沒(méi)交過(guò),就是單純的當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那就是都用轉(zhuǎn)出未交增值稅對(duì)吧
你好,是的,就是這樣操作。
那小規(guī)模直接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入啊,不用轉(zhuǎn)到未交增值稅對(duì)嗎
你好,是的,不用轉(zhuǎn)到未交增值稅的。
那小規(guī)模寫成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)算有錯(cuò)嗎
嚴(yán)格說(shuō)起來(lái)這個(gè)確實(shí)是不對(duì)。