你好,你這個其他應(yīng)付款還有余額 先計提,再支付。
老師我問下奶奶工會經(jīng)費,稅務(wù)已經(jīng)代扣代繳了40%,剩下的60%不知道怎么處理,是計提工資的時候直接計提嗎。公司沒有工會組織
老師,我們公司在酒店充值了2萬,酒店發(fā)票開了2萬,但是實際消費14390,我當期應(yīng)該按照14390入費用,還是怎么辦
公司賣使用過的車虧了,購時時55500元,賣價22800元,請寫下分錄呢
想更正24年4季度所得稅報表提示這個,具體在哪里操作?
代理記賬會計,客戶流水比較多,是按類別分類做賬,還是按天做賬,1天做1筆分錄
個人養(yǎng)老金要交個稅嗎?
做學(xué)生食堂的,檢查的人過來從食堂拿了一些食材走去做檢測,按食材的進價付了現(xiàn)金,這個怎么做賬
公司賣使用過的車虧了,購時時55500元,賣價22800元,請寫下分錄呢
押金客戶刷的pos機,最后到公戶上了,現(xiàn)在要退給客戶,可以直接退到到個人卡嗎?
這個題目不應(yīng)該是計算利息的終值嘛 你看一年2次 每次是100000*6%/2=3000 3000*(p/F,3%,6)=3000*1.1941=3582.3 不應(yīng)該這么計算嘛
付工資時貸其他應(yīng)付款,沒余額了
上邊分錄有沒有哪里需要改動的
你好,因為你上面沒有寫付工資的分錄,所以不確定。你憑證的科目是沒問題的。金額有點對不上。
金額該怎么寫是正確的,借應(yīng)付職工薪酬1400,貸應(yīng)付職工薪酬1400嗎
你好,借管理費用公積金1000 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金公司部分1000 然后支付的時候,借應(yīng)付職工薪酬-公積金-公司部分,1000 借其他應(yīng)付款公積金-個人部分400,貸銀行存款1400
我們一直以來都是最后寫個借應(yīng)付職工薪酬公積金 貸應(yīng)付職工薪酬公積金,這個是不是也沒關(guān)系呀,但是借貸應(yīng)付職工薪酬公積金,金額都寫的單位承擔?個人承擔,應(yīng)該寫單位承擔也就是1000才對,24年匯算清繳a105050公積金那里就按照余額表里公積金數(shù)填的
你好,這個沒關(guān)系,只有最終數(shù)據(jù)沒有做錯就行。哪個先哪個后都是可以的
比實際單位承擔的數(shù)額填多了,因為不涉及損益,可以不更正匯算清繳申報表,賬上也不調(diào)整不
25年6月及以后,正確寫分錄金額,借貸應(yīng)付職工薪酬,寫單位承擔的那部分數(shù)額
你好,單位承擔的部分是涉及損益的呀。
我們做的分錄借管理費用公積金1000,借其他應(yīng)付款個人承擔400,貸銀行存款1400。然后借應(yīng)付職工薪酬2800 貸應(yīng)付職工薪酬2800,應(yīng)該借貸應(yīng)付職工薪酬1400
不影響損益,只是負債類科目應(yīng)付職工薪酬公積金數(shù)額多做了1400
你好,你可以紅字沖減,然后按正確的做。 你也可以。先掛著,等下個月再計提的時候就平了。
不太明白老師,假如24.8月-25月5月這10個月借貸應(yīng)付職工薪酬公積金都做多了數(shù)額,沖減分錄是在發(fā)現(xiàn)錯誤當期也就是25.6月做10筆借應(yīng)付職工薪酬公積金-1000 貸應(yīng)付職工薪酬-1000嗎
應(yīng)付職工薪酬公積金數(shù)一直都是平的,因為做的借應(yīng)付職工薪酬公積金2800 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2800
你好,是的。如果只是最后這一個憑證做錯了,你可以按你說的這樣子沖減就好了。
是不是也可以做一筆總的,借應(yīng)付職工薪酬公積金-1400*10個月 貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1400*10個月
不做調(diào)整分錄可以嗎,匯算清繳也不更正因為不涉及損益
你好是的,就是這樣做要調(diào)的。不然你的賬上是不對的。
那只調(diào)25年1-5月的可以不,摘要寫應(yīng)付職工薪酬公積金科目多記調(diào)整,分錄寫借應(yīng)付職工薪酬1400*5個月 貸應(yīng)付職工薪酬1400*5個月,24年不調(diào),匯算清繳也不更正,我不知道24年怎么調(diào)
你好,因為你之前的也不對,匯算清繳你可以不用去更正,但是你這個賬上最終還是要做到準確的。
24年已結(jié)賬,除了反結(jié)賬回去調(diào)還有沒別的辦法呀老師,一反結(jié)賬,25.1-5月也得都反結(jié)賬了,如果在25年調(diào)整24.8-12月的,25年匯算清繳a105050取數(shù)也不準確了,比25年實際數(shù)少了
你好,這個沒關(guān)系的,你直接寫在本年就可以了,但是是需要做憑證抽檢。
但是是需要做憑證沖減