可以的,可以資本化的。
某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,從事多種經(jīng)營(yíng)。2019年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)在境內(nèi)提供水路運(yùn)輸業(yè)務(wù),取得收入150萬(wàn)元;提供船舶修理業(yè)務(wù),取得收入54萬(wàn)元;提供海員培訓(xùn)服務(wù),取得收入50萬(wàn)元;提供集裝箱倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),取得收入46萬(wàn)元;提供國(guó)內(nèi)旅游服務(wù),共收取旅游服務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元,其中包括代游客支付給其他單位的住宿、餐飲費(fèi)共計(jì)36萬(wàn)元并取得增值稅普通發(fā)票。(以上收入均為含稅收入)(2)通過(guò)鐵路運(yùn)輸進(jìn)口一臺(tái)設(shè)備,以境外邊境口岸價(jià)格條件成交,成交價(jià)格80萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)8000元,關(guān)稅稅率20%。(3)從國(guó)內(nèi)采購(gòu)商品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額20萬(wàn)元,增值稅額2.6萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額6萬(wàn)元,增值稅額0.54萬(wàn)元。(4)月末盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),因管理不善,從一般納稅人購(gòu)進(jìn)的備件丟失,成本3.6萬(wàn)元(已抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額);從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)的商品丟失,成本0.6萬(wàn)元(購(gòu)進(jìn)時(shí)取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票并抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額)。增值稅稅率:運(yùn)輸服務(wù)9%,修理修配勞務(wù)13%,現(xiàn)代服務(wù)6%,生活服務(wù)6%,購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售貨物13%,小規(guī)模納稅人征收率3%。當(dāng)月取得的相關(guān)憑
1、從銀行提取現(xiàn)金100,000.00元,以備發(fā)放工資。? 2.向銀行申請(qǐng)面值50,000.00元的銀行本票一張和面值30,000.00元的銀行匯票一張,同時(shí)銀行扣款手續(xù)費(fèi)用10.00元。? 3.本企業(yè)業(yè)務(wù)人員王勤因業(yè)務(wù)需要前往北京出差,暫借差旅費(fèi)2,000.00元,現(xiàn)金支付。??? 4.向北京匯出100,000.00元打入采購(gòu)專(zhuān)戶(hù),用于購(gòu)買(mǎi)材料。?5.以現(xiàn)金發(fā)放工資。? 6.用申請(qǐng)的銀行本票歸還前欠A公司的貨款30,000.00元,同時(shí)又向A公司購(gòu)買(mǎi)了10,000.00元的材料,增值稅率17%,并已取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,余款未收到,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。? 7.收到王勤通知,在北京用采購(gòu)專(zhuān)戶(hù)購(gòu)買(mǎi)材料50,000.00元,增值稅率17%。已收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票。材料尚未到達(dá)企業(yè)。? 8.王勤回公司報(bào)銷(xiāo)各類(lèi)費(fèi)用共計(jì)2,300.00元,現(xiàn)金補(bǔ)付300.00元。同時(shí)北京采購(gòu)結(jié)束,采購(gòu)專(zhuān)戶(hù)余款劃回本公司。
老師 ,前兩天專(zhuān)管員要過(guò)去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開(kāi)始,是分公司,公司做民宿,就是三個(gè)公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢(xún)服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運(yùn)營(yíng)出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi),這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒(méi)有裝修公司,所以走公戶(hù)轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶(hù),我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來(lái),轉(zhuǎn)賬的也只是個(gè)別客戶(hù) 大多數(shù)客戶(hù)都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬(wàn)六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費(fèi)一共有13萬(wàn),專(zhuān)管員找我就是費(fèi)用大,了解業(yè)務(wù),說(shuō)裝修這塊兒要報(bào)驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳?,不然要稽核,總部總監(jiān)讓我和專(zhuān)管員說(shuō)的是會(huì)返給我們當(dāng)?shù)?,總部只是代收,讓?dāng)?shù)厝ソ?,我想了想感覺(jué)總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專(zhuān)管員,因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費(fèi)用走那邊,他轉(zhuǎn)回來(lái)我還不是要交所得稅,不過(guò)人工材料總部沒(méi)走賬,總部年前讓注銷(xiāo)分公司,注冊(cè)子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊(cè)好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報(bào)到前先跟分公司專(zhuān)管員打聲招呼,說(shuō)我們有子公司,要注銷(xiāo)
8、某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,從事多種經(jīng)營(yíng)。2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)在境內(nèi)提供水路運(yùn)輸業(yè)務(wù),取得收入150萬(wàn)元;提供船舶修理業(yè)務(wù),取得收入54萬(wàn)元;提供海員培訓(xùn)服務(wù),取得收入50萬(wàn)元;提供集裝箱倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),取得收入46萬(wàn)元;提供國(guó)內(nèi)旅游服務(wù),共收取旅游服務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元,其中包括代游客支付給其他單位的住宿、餐飲費(fèi)共計(jì)36萬(wàn)元并取得合法票據(jù)。(以上收入均為含稅收入)(2)通過(guò)鐵路運(yùn)輸進(jìn)口一臺(tái)設(shè)備,以境外邊境口岸價(jià)格條件成交,成交價(jià)格80萬(wàn)元,運(yùn)保費(fèi)0.8萬(wàn)元,關(guān)稅稅率20%。(3)從國(guó)內(nèi)采購(gòu)商品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額20萬(wàn)元,增值稅額2.6萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元。(4)月末盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),因管理不善,從一般納稅人購(gòu)進(jìn)的備件丟失,成本3.6萬(wàn)元(已抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額);從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)的商品丟失,成本3.6萬(wàn)元(已抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額);從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)的商品丟失,成本0.6萬(wàn)元(購(gòu)進(jìn)時(shí)取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票并抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額)。假定上述相關(guān)票據(jù)均在取得的當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證并抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。根據(jù)上述資料
某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,從事多種經(jīng)營(yíng)。2021年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)在境內(nèi)提供水路運(yùn)輸業(yè)務(wù),取得收入150萬(wàn)元:提供船舶修理業(yè)務(wù),取得收入為54萬(wàn)元,提供海員培訓(xùn)服務(wù),取得收入50萬(wàn)元;提供集裝箱倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),取得收入46萬(wàn)元,提供國(guó)內(nèi)旅游服務(wù),共收取旅游服務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元,其中包括代游客支付給其他單位的住宿、餐飲費(fèi)共計(jì)36萬(wàn)元并取得合法票據(jù)。(以上收入均為含稅收入,該公司提供的旅游服務(wù)選擇差額計(jì)稅)2)通過(guò)鐵路運(yùn)輸進(jìn)口一臺(tái)設(shè)備,關(guān)稅完稅價(jià)格為80.8萬(wàn)元,關(guān)稅稅20%,繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)相關(guān)稅金后,海關(guān)并填發(fā)了海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)(3)從國(guó)內(nèi)采購(gòu)商品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額20萬(wàn)元,增值稅額2.6萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用取得一般納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元④月未盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),因管理不善,,上月購(gòu)進(jìn)的如下貨物丟失:從一般納稅人購(gòu)進(jìn)的備件去失,成本3.6萬(wàn)元(已抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額);人小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)的商品A丟失,成本3.6萬(wàn)元(購(gòu)進(jìn)時(shí)取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票并抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額);從小規(guī)模納稅人購(gòu)
建筑施工公司,光做勞務(wù),人工費(fèi)的比例是多少?
老師,您好,北京地區(qū)跨區(qū)的建筑服務(wù)要不要預(yù)繳增值稅?
老師可以講一下工業(yè)按品種法分配計(jì)算成本嗎?
公司賣(mài)出二手車(chē)怎么繳稅
自己家公司交給代賬了,想給自己開(kāi)通辦稅員(不報(bào)稅)身份可以嗎,怎么開(kāi)通
老師,殘保金申報(bào)的在職職工工資總額是個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)嗎
代扣代繳個(gè)稅如何算呀
老師,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)廠(chǎng)區(qū)用的安全帽和反光馬甲,怎么做分錄?走勞保吧
老師:工資從5月到8月都是0零申報(bào)的。這個(gè)月申報(bào)不通過(guò)。咋辦?這個(gè)公司暫時(shí)沒(méi)有營(yíng)業(yè)。只是注冊(cè)了一下
樸老師,品質(zhì)經(jīng)理經(jīng)理放管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用 還有工程部放管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用,1個(gè)主管和助理,5個(gè)技術(shù)員
給他買(mǎi)的往返機(jī)票也可以嘛,這個(gè)稅務(wù)后面會(huì)查嗎
可以的,你只要做在建工程,招待費(fèi)稅前扣除有比例的話(huà),沒(méi)有關(guān)系。他查也不怕。
稅前扣除是什么意思呢,我什么時(shí)候扣除,年終結(jié)算時(shí)候嗎?
抵扣企業(yè)所得稅的意思,做了成本費(fèi)用才可以抵扣所得稅
借款利息應(yīng)該按月計(jì)提還是按天計(jì)提還是按半年計(jì)提,合同規(guī)定半年付息,但是現(xiàn)在都一年多了,也沒(méi)付利息
按月 需要按月計(jì)提的
是按每個(gè)月實(shí)際使用天數(shù),還是直接年利率?12算
年利率除以12,他按照30天來(lái)的,銀行那邊是30天360天
我可以按照每個(gè)月實(shí)際天數(shù)算嗎,比如這個(gè)月用了31天,就年利率/360??31,這樣銀行認(rèn)可嗎
不能 最后還有個(gè)差額的
我當(dāng)時(shí)借填寫(xiě)了兩種方式,當(dāng)時(shí)沒(méi)考慮好,現(xiàn)在不知道該怎么計(jì)算利息了,我發(fā)您看一下
我當(dāng)時(shí)寫(xiě)的正常是按半年付息,但是如果提前還款,按實(shí)際使用天數(shù)計(jì)算,現(xiàn)在不知道該怎么計(jì)提利息了,如果后面我中途還了200萬(wàn)本金,之前的利息要不要調(diào)
可以的,你發(fā)來(lái)看一下,他一般給的是你年利息吧,你÷12就行
老師你能看到我的借條嗎,如果我按年利率?12計(jì)提了3個(gè)月的利息,然后提前還款了200萬(wàn),那最后提前還款時(shí)候,利息是按照這三個(gè)月實(shí)際天數(shù)算,差額補(bǔ)付,還是怎么計(jì)算
24年五月份按照17天 580萬(wàn)*4.1%/360*17 6月份開(kāi)始580萬(wàn)*4.1%/12 每個(gè)月
老師,每個(gè)月計(jì)提的借款利息,如果沒(méi)有支付,對(duì)方也沒(méi)開(kāi)票,季度所得稅繳納時(shí)候能稅前扣除嗎,
季度可以按季度可以稅前扣除