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老師,這是6月份申報的增值稅數(shù)據(jù),5月底應(yīng)該怎么做賬

老師,這是6月份申報的增值稅數(shù)據(jù),5月底應(yīng)該怎么做賬
2025-06-25 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-25 11:32

月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅12611.40 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅12611.40 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅12611.40 貸:銀行存款12611.40

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快賬用戶4569 追問 2025-06-25 11:57

老師,就這樣就可以嗎?咋以前聽說銷項與進項差額7萬多也要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里啊

老師,就這樣就可以嗎?咋以前聽說銷項與進項差額7萬多也要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里啊
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齊紅老師 解答 2025-06-25 11:58

待認證的進項不需要結(jié)轉(zhuǎn),只是先按我說的公式計算,在做計提增值稅的分錄

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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