這營(yíng)業(yè)外支出是壞帳嗎?允許抵扣所得稅可以。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度一報(bào)稅的,上個(gè)季度報(bào)稅小型企業(yè)免稅銷售額是286353.87.免稅銷售額是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的是8590.62,這一次報(bào)稅免稅銷售額是170297.03,系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的是1702.97,那這二次跳的稅率算出來(lái)的怎么不一樣,上次是按3個(gè)點(diǎn)算的,這次是按1個(gè)點(diǎn)算的。應(yīng)該是按哪個(gè)稅率算啦。
小規(guī)模小微企業(yè),申報(bào)所得稅,系統(tǒng)自動(dòng)算出應(yīng)納所得稅額為98218.29,請(qǐng)教一下,這個(gè)金額是如何算出來(lái)的?
小規(guī)模小微企業(yè),申報(bào)所得稅,系統(tǒng)自動(dòng)算出應(yīng)納所得稅額為98218.29,請(qǐng)教一下,這個(gè)金額是如何算出來(lái)的?
老師,我看了下這家小規(guī)模納稅人公司第三季度的企業(yè)所得稅季報(bào),這家是小型微利企業(yè),請(qǐng)問(wèn),第13列的減免所得稅額24502.94,這個(gè)金額,在正常申報(bào)的時(shí)候,是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的,還是自己計(jì)算得出的?如果是自己計(jì)算得出的,請(qǐng)問(wèn)該怎么計(jì)算得出?
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表從業(yè)人數(shù)是不是要自已核算填報(bào),還是按系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的數(shù)據(jù)呢?
分紅的時(shí)候需要分紅協(xié)議么?
居間費(fèi)的發(fā)票,稅收分類編碼是哪個(gè)?
老師,員工離職申訴公積金未購(gòu)買,要求全額補(bǔ)償?shù)絺€(gè)人賬戶,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
之前應(yīng)收平臺(tái)款,公司注銷了,平臺(tái)欠款退另一個(gè)公司了,可以記營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師,公司幫其他公司清理貨場(chǎng),發(fā)票應(yīng)該開(kāi)什么發(fā)票
老師請(qǐng)問(wèn),公司租的車,簽啦私車公用協(xié)議,都需要交什么稅
公司展廳提供客人試用的樣機(jī),記入管理費(fèi)用,還是銷售費(fèi)用?
老師好!跨年度暫估十萬(wàn)費(fèi)用,本本季度確認(rèn)無(wú)法取得發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師你好,我是一般納稅人,開(kāi)出去專票13個(gè)點(diǎn),我要交13個(gè)點(diǎn)的增值稅對(duì)吧,如果我開(kāi)出去13個(gè)點(diǎn)的普票給對(duì)方呢
你好老師,公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅設(shè)置不了,默認(rèn)都有三級(jí)科目出來(lái)的。我只想設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅,這個(gè)科目
是壞賬,不符合稅前扣除條件我調(diào)增了
系統(tǒng)帶出來(lái)的是這樣的
我是不是直接點(diǎn)擊提交就可以了
你今年匯算清繳的時(shí)候,需要納稅調(diào)增第5列,不要停寫。
嗯嗯,我實(shí)際提交的表不是傳的,我要問(wèn)的是企業(yè)所得稅清算的三張表根據(jù)我傳的財(cái)報(bào)有什么需要填的地方嗎?還是直接提交就可以了?
你好 其他的都是零就可以的