銷售費用-平臺使用費用
老師好,酒店餐飲住宿行業(yè),我們最近通過第三方平臺接了一個團隊住宿,在我們酒店餐飲消費14382元已經(jīng)做應(yīng)收帳款掛帳,客房消費20312元沒有掛帳,會計那邊把這筆錢做了主營業(yè)務(wù)收入,因我們酒店房間不夠住,所以我們安排去別的酒店住費用是17982元我們付的,最后客戶結(jié)賬61000元,這個賬分錄怎么做
老師,我們是汽車4S店,公司購買的咖啡粉,飲料粉,茶葉,水,還有餅干,蛋糕之類的小零食,放到客休區(qū),供客戶等待過程中用的,應(yīng)該計入什么費用 咖啡粉,飲料粉,茶葉,水,這些以前是計入到了營業(yè)費用-辦公費 餅干、蛋糕這些比如有客戶來的早沒吃早飯的,或者是到中午車沒修完客戶餓了,這時有的客戶就會拿點吃,先墊下肚子,所以公司才購買的這些小零食。我們應(yīng)該入什么費用,可以與飲料粉咖啡粉那些一起計入營業(yè)費用-辦公費嗎?
老師你好,我們是4s店,正車銷售 銷售一臺車,金額119800元 這臺車做分期,需要客戶首付9800元,完后貸款110000元 我們要收客戶上戶等,一些費用,4500 這4500元的費用跟首付款9800 共計14300元,客戶沒有付款,用一輛二手車抵,這臺二手車做價5萬元, 我們收可戶押金5000元,這個完后退客戶,客戶app下訂2000元抵車款 5萬-14300的首付款及費用-5000元押金+2000首付款里包含了這2千=32700元,我們給客戶退了32700元! 這臺二手車只賣了22500元! 老師內(nèi)賬怎么做賬務(wù)處理
老師你好,我們是4s店,正車銷售 銷售一臺車,金額119800元 這臺車做分期,需要客戶首付9800元,完后貸款110000元 我們要收客戶上戶等,一些費用,4500 這4500元的費用跟首付款9800 共計14300元,客戶沒有付款,用一輛二手車抵,這臺二手車做價5萬元, 我們收可戶押金5000元,這個完后退客戶,客戶app下訂2000元抵車款 5萬-14300的首付款及費用-5000元押金+2000首付款里包含了這2千=32700元,我們給客戶退了32700元! 這臺二手車只賣了22500元! 老師內(nèi)賬怎么做賬務(wù)處理
老師你好,我們是4s店,正車銷售 銷售一臺車,金額119800元 這臺車做分期,需要客戶首付9800元,完后貸款110000元 我們要收客戶上戶等,一些費用,4500 這4500元的費用跟首付款9800 共計14300元,客戶沒有付款,用一輛二手車抵,這臺二手車做價5萬元, 我們收可戶押金5000元,這個完后退客戶,客戶app下訂2000元抵車款 5萬-14300的首付款及費用-5000元押金+2000首付款里包含了這2千=32700元,我們給客戶退了32700元! 這臺二手車只賣了22500元! 老師內(nèi)賬怎么做賬務(wù)處理
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會計憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個倉庫合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請問一下建筑公司工程項目工傷保險怎樣申報?計稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會計的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個子丁公司給了相關(guān)實收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實收資本的等資料的合并報表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個子公司合并報表嘛,不會是多個嘛,如果是多個,是不是分開做合并報表, 子公司A一個;子公司B一個這樣做
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔(dān)心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
居間費 是什么意思 不也是介紹客戶線索的嗎
這個是電商平臺收的手續(xù)費,他們不提供中介服務(wù),只是你們在那個平臺銷售
支客戶車子延誤了 進行賠償 計入營業(yè)外收入-賠償 違約費嗎
延期付款的收入還是計入主營業(yè)務(wù)收入要交增值稅的
我表達有誤 是支付給客戶的, 延期交付的賠償款, 是計入營業(yè)外支出-- 賠償 違約費嗎
是的,就是那樣做的