你好,這個(gè)一般是他自己做了。
我單位是2019年10月成為“合伙企業(yè),有3個(gè)人合伙人,報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得稅19年整年都是安10前一個(gè)人報(bào)的,(A表)現(xiàn)在要做年度匯算清繳(B表)可以把他們幾個(gè)人按比例分開嗎?請(qǐng)教老師,謝謝老師
我單位是2019年10月成為“合伙企業(yè),有3個(gè)人合伙人,報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得稅19年整年都是安10前一個(gè)人報(bào)的,(A表)現(xiàn)在要做年度匯算清繳(B表)可以把他們幾個(gè)人按比例分開嗎?請(qǐng)教老師,謝謝老師了
老師 我司是賣機(jī)臺(tái)的,22年11月份簽的合同,準(zhǔn)備23年3月交貨的,但在22年12月份 客戶付了機(jī)臺(tái)的全款,我們也在22年12月份給他們開了票,并做了主營業(yè)務(wù)收入和成本,這個(gè)成本是暫估的,因?yàn)槲覀冞€沒開始買材料,這樣我們到23年5月份匯算清繳的時(shí)候 是不是要把成本調(diào)減,收入調(diào)減,那憑證需要做借:“以前年度損益調(diào)整”的憑證嗎?還是不做以前年度損益的憑證,在24年5月匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)增主營業(yè)務(wù)收入,調(diào)增主營業(yè)務(wù)成本
老師,我們公司有需要安裝的業(yè)務(wù),找的安裝工是個(gè)人,他找稅務(wù)局代開了2萬多的勞務(wù)票,上面有備注次月15日前代扣代繳個(gè)人所得稅,未按規(guī)定不能作為所得稅前合法有效扣除憑證,如果代申報(bào)需要代繳多少稅(款已經(jīng)全額給安裝工了,他也不同意要扣稅)?如果不代申報(bào),會(huì)影響我們企業(yè)明年匯算清繳時(shí)多少錢?
請(qǐng)問老師,單位是做露營的,就是臨時(shí)請(qǐng)工人卸貨的費(fèi)用,直接支付給這些臨時(shí)工了,請(qǐng)問需要替他們申報(bào)個(gè)稅嗎?還有十一期間比較忙雇傭的臨時(shí)用工,人員的支付的工錢,都是每一發(fā)票的,因?yàn)榻o個(gè)人,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
公司要注銷,賬上有10萬現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個(gè)平臺(tái)查驗(yàn)?
老師我們公司買個(gè)小轎車10萬元,開發(fā)票了13點(diǎn)的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報(bào)的抖音店鋪?zhàn)詣?dòng)把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價(jià)格開,我們?cè)贤瑳]變,只是補(bǔ)充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分2130.4,個(gè)人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請(qǐng)問邊角料復(fù)出出口,需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
你沒有他的賬號(hào)這些,是做不了的。
但是平時(shí)我們給他預(yù)繳個(gè)人經(jīng)營所得稅的時(shí)候,都是我們單位給他在我們單位系統(tǒng)上給他做那個(gè)申報(bào)的匯算清繳的時(shí)候,需要他個(gè)人的賬號(hào)和密碼,對(duì)嗎?
你好,是的。綜合所得才能你們集中匯算。