您好,開負(fù)數(shù)發(fā)票,直接沖當(dāng)期的收入,不用單獨(dú)填
小規(guī)模納稅人農(nóng)業(yè)免稅收入增值稅申報時填哪一欄 直接填免稅銷售額那欄就可以了吧
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口貨物,那個增值稅申報表,銷售額是填在第7欄免抵退稅,還是第8欄免稅銷售額?
老師您好,建筑企業(yè)銷售13%貨物,在納稅申報時填到哪一欄
老師小規(guī)模納稅人季度報稅的時候銷售額達(dá)到100萬在報增值稅的時候填哪一欄,我填在免稅那一欄不行
老師在申報增值稅時,季度銷售額超過45萬,銷售金額是不是應(yīng)該填在其他免稅欄里面
工資以及年終獎稅率表
老師您好,我公司是分公司,因總公司有問題,讓分公司注銷,分公司如果注銷,還有部分款項(xiàng)未收回,這種情況怎么處理呢!
注冊子公司的操作流程?
老師,我們付3月份供應(yīng)商貨款,扣300,帳沖成本還是?
廣告業(yè)務(wù)的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),是否有業(yè)務(wù)都要交?這個可以抵扣,或是有什么減免政策的沒有?
老師你好!我公司注冊資金是50萬,其中一股東占股份45%要轉(zhuǎn)讓,這個股東實(shí)際到賬投資款225000,已全部到賬?,F(xiàn)在這個股東要轉(zhuǎn)讓這部分股權(quán),股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上的價格寫多少比較合適
個體戶都需要報什么稅???
老師 我問一下 生產(chǎn)單位 開出去的發(fā)票沒有規(guī)格型號可以嗎
老師好,2個公司同一個法人,其中A公司替B公司代付了費(fèi)用,請問這原始單據(jù)放哪里?另一個公司附件放什么?(因?yàn)?個公司都要做賬的)
老師,應(yīng)交稅費(fèi)總賬怎樣登記?
老師,執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的話,假如去年12月銷的貨今年1月份退回,借:應(yīng)收帳款(負(fù)數(shù)),貸主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))負(fù)數(shù),不用以前年度損益調(diào)整這個科目,也不調(diào)去年的報表,減到今年的利潤分配-未分配利潤里面可以不。
分錄是這樣做的,這個不用追溯的
噢老師,意思是按我上面寫的分錄做帳就行,把收入直接減到退貨當(dāng)年,減少當(dāng)年的未分配利潤就可以。
是的,是的,就是這樣的
老師,麻煩老師我再問一下啊,假如進(jìn)貨實(shí)際成本是20元,加上運(yùn)輸費(fèi)的話成本就變成25元,采購?fù)素浀脑捴荒馨?0元開退貨單,庫存多出的5元怎么調(diào)帳呢。
多出的5元直接入成本,不用調(diào),因?yàn)檫@個是運(yùn)費(fèi)產(chǎn)生的
老師,進(jìn)貨是20元,運(yùn)輸費(fèi)是5元,入庫成本就成了25元,假如采購?fù)素涢_退貨單時只能開20元,因?yàn)閺S家給的單價是20元,帳上不就多了5元,多出的5元記入什么科目把庫存調(diào)平呢。
退貨時:
借:應(yīng)付賬款 20元
貸:庫存商品 20元
調(diào)整運(yùn)輸費(fèi):
借:庫存商品 5元
貸:應(yīng)付賬款 5元