你好,可以的。大體上沒問題。
你好 勾稽關系 :資產(chǎn)負債表期末未分配利潤?=?期初未分配利潤?+?利潤表的本期實現(xiàn)的凈利潤?-?提取盈余公積?-?對股東分配,這里的盈余公積是期末數(shù)?
利潤表的凈利潤等于資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末-期初,但是如果計提了盈余公積,那么是不是利潤表的凈利潤就等于資產(chǎn)負債表的(盈余公積+未分配利潤)期末-期初
假如當年有利潤, 資產(chǎn)負債表未分配利潤期末—期初=本年凈利+本年計提的盈余公積,對嗎
請問老師,圖片財審調整后的資產(chǎn)負債表中,我用:期末未分配利潤=期初未分配利潤+本期實現(xiàn)的凈利潤-本期提取的盈余公積-本期給投資者分配的利潤。有個差額為啥差累積提取盈余公積的數(shù)呢?
合并報表中母公司與子公司長投與投資收益抵消分錄 借:投資收益 少數(shù)股東損益 未分配利潤-年初 貸:提取盈余公積 對所有者股東分配 未分配利潤-年末 其中的提取盈余公積是資產(chǎn)負債表還是利潤表的報表項目
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結轉了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應該對應的結轉6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結轉了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結轉9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結轉過了,如果9月成本不結轉的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結轉9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調整,財務費用想減少5萬,怎么調賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
年中的資產(chǎn)負債表中:期末所有者權益合計=實收資本+未分配利潤嗎?期初所有者權益合計=實收資本+盈余公積+未分配利潤嗎? 這樣吧?
你好,其實你期初就有盈余公積的話,期末正常也會有。
年中資產(chǎn)負債表的里面盈余公積 是有數(shù)值的 但是核算期末所有者權益的時候 加盈余公積的數(shù)嗎?
你好,是的,是需要加的。