你好,這個(gè)正常是跟凈利潤(rùn)一致
老師,科目余額表本年利潤(rùn)期末數(shù),和利潤(rùn)表累計(jì)利潤(rùn)總額不一致,剛好差了營(yíng)業(yè)外支出5000,這個(gè)對(duì)嗎?如果不對(duì),是哪里的問(wèn)題呢?
請(qǐng)問(wèn)年底結(jié)轉(zhuǎn)要結(jié)轉(zhuǎn)科目余額表里的哪一個(gè)數(shù),是本年利潤(rùn)里的期末余額396766.13,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),我結(jié)轉(zhuǎn)了之后為什么還是顯示本年利潤(rùn)尚有余額,求解,謝謝
老師,問(wèn)下 利潤(rùn)表里 利潤(rùn)總額 和 科目余額表中的本年利潤(rùn) 結(jié)余數(shù)不一樣,差額又找不到在哪里?公式又對(duì)的,這個(gè)如何查詢呢
老師,12月的利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)本年數(shù)跟科目余額表本年利潤(rùn)的期末余額數(shù)是一致的吧?
如果科目余額表下本年利潤(rùn)期末余額和利潤(rùn)表下本年累計(jì)數(shù)據(jù)不一樣是哪里的問(wèn)題呢?
老師你好,是不是2025.6.1號(hào)開(kāi)始新政策有核定征收了
老師,加油站被稅務(wù)要求補(bǔ)交2023年和2024年的無(wú)票收入,更正了增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅稅務(wù)報(bào)表后,財(cái)務(wù)報(bào)表也要更正,我是不是要先改賬才能改財(cái)務(wù)報(bào)表,賬要反結(jié)賬到2023年嗎
老師,一個(gè)公司要注銷了 不對(duì)外開(kāi)票 但未抵扣發(fā)票剩余20多萬(wàn) 如何處理。
老師商貿(mào)行業(yè)的存貨可以做跌價(jià)準(zhǔn)備嗎?分錄如何做?需要準(zhǔn)備什么材料?
房東不愿意開(kāi)發(fā)票,就有合同能作為成本計(jì)入嗎?還是必須開(kāi)發(fā)票
投資比例大于 50%,是不是就得編合并報(bào)表了
統(tǒng)計(jì)報(bào)表要怎么編制呢?邏輯關(guān)系和公式技巧是怎么樣的?
老師 我們單位和另一個(gè)單位想一起買(mǎi)一個(gè)冰柜 共用 儲(chǔ)藏氫氣瓶 想問(wèn)一下會(huì)計(jì)上怎么處理比較好
老師 公司要注銷了,報(bào)表也跟干凈,現(xiàn)在問(wèn)題是未抵扣哪里加稅合計(jì)20多萬(wàn)(13%)未抵扣的發(fā)票。公司已經(jīng)停產(chǎn)了不對(duì)外開(kāi)票。注銷會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)。
小規(guī)模,研學(xué)公司,收取課程服務(wù)費(fèi),其中有用1餐,餐廳是和別人合作的, 有2種情況 第一種 公司給客戶開(kāi)用餐費(fèi)和課程服務(wù)費(fèi),第二種情況 餐廳直接開(kāi)給客戶 款又打給公司, 第一種 做的 借銀行存款10 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6 代收代付 預(yù)付款 4 這么做對(duì)嗎? 第二種 怎么搞,要依哪種才是對(duì)的?
老師,我把所有損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)完之后,計(jì)提所得稅,再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅,為什么利潤(rùn)表里,所得稅一欄沒(méi)有數(shù)據(jù)呢?
金蝶軟件,可以先計(jì)提所得稅,然后和其他損益類科目一起做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。