借:實(shí)收資本-老股東 貸:實(shí)收資本-新股東 那個(gè)轉(zhuǎn)股的金額需要打款給老股東,跟公司無關(guān)
老師,現(xiàn)在我們公司的其中一個(gè)股東要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但是沒有實(shí)繳,這個(gè)應(yīng)該怎么計(jì)算個(gè)稅呢
您好,我公司做股權(quán)變更,之前的股東是實(shí)繳,初始資產(chǎn)總額100萬,未分配利潤是負(fù)10萬,做股權(quán)變更,我該怎么填股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格呢?另外股權(quán)轉(zhuǎn)讓情況說明中新股東是的情況是認(rèn)繳還是實(shí)繳呢?此次變更實(shí)際就是更名,沒有溢價(jià)或者房產(chǎn)類問題
老師您好,就是工商年報(bào)問題。公司是獨(dú)資,但是在22年時(shí)獨(dú)資股東將自己部分股權(quán)轉(zhuǎn)給另外一個(gè)新進(jìn)入的股東,那做年報(bào)時(shí)需要這種個(gè)人之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,在年報(bào)時(shí)填寫股權(quán)變更時(shí),新進(jìn)的股東這算實(shí)繳資本嗎?或者應(yīng)該怎么做?
股東實(shí)繳金額沒有達(dá)到認(rèn)繳金額,轉(zhuǎn)讓時(shí)股權(quán)對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)份額怎么算?以及該股東未出資部分的股權(quán)對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)份額怎么算?
老師,好像不對(duì)啊,之前做股權(quán)變更的時(shí)候,沒有實(shí)繳的股東是直接把自己的比例轉(zhuǎn)給新法人股東了,交的個(gè)稅也是按照轉(zhuǎn)過來的比例交的,沒有實(shí)繳的部分應(yīng)該是新股東吧
長期未申報(bào)業(yè)務(wù)確認(rèn),這個(gè)要怎么操作
企業(yè)升規(guī)后,如果第二年?duì)I業(yè)收入打不到要求會(huì)如何
老師,麻煩發(fā)一下委托加工和受托加工的業(yè)務(wù)流程圖,謝謝
老師,這題有疑問,不是專門借款只用了4400嗎?
老師,加油站被稅務(wù)要求補(bǔ)交2023年和2024年的無票收入,更正了增值稅和個(gè)人經(jīng)營所得稅稅務(wù)報(bào)表后,財(cái)務(wù)報(bào)表也要更正,我是不是要先改賬才能改財(cái)務(wù)報(bào)表,賬要反結(jié)賬到2023年嗎
老師你好,是不是2025.6.1號(hào)開始新政策有核定征收了
老師,加油站被稅務(wù)要求補(bǔ)交2023年和2024年的無票收入,更正了增值稅和個(gè)人經(jīng)營所得稅稅務(wù)報(bào)表后,財(cái)務(wù)報(bào)表也要更正,我是不是要先改賬才能改財(cái)務(wù)報(bào)表,賬要反結(jié)賬到2023年嗎
老師,一個(gè)公司要注銷了 不對(duì)外開票 但未抵扣發(fā)票剩余20多萬 如何處理。
老師商貿(mào)行業(yè)的存貨可以做跌價(jià)準(zhǔn)備嗎?分錄如何做?需要準(zhǔn)備什么材料?
房東不愿意開發(fā)票,就有合同能作為成本計(jì)入嗎?還是必須開發(fā)票
老師,新股東打款到公司了,現(xiàn)在由公司退給老古董
那么收款掛其他應(yīng)付款,直接打款給老股東沖平就行
老師,您幫我看看,這樣做對(duì)嗎
收款的時(shí)候 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老股東 直接打款給老股東沖平就行
收款時(shí),貸:其他應(yīng)付款-老股東,這個(gè)科目的借方應(yīng)該在哪一步生成,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不是“實(shí)收資本-老股東”轉(zhuǎn)“實(shí)收資本-新股東”嗎
款時(shí),貸:其他應(yīng)付款-老股東,這個(gè)科目的借方應(yīng)該在打款給老股東時(shí)沖平。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)“實(shí)收資本-老股東”轉(zhuǎn)“實(shí)收資本-新股東
老師,您這個(gè)無法理解,是不是打錯(cuò)字了
做股權(quán)變更過 借:實(shí)收資本-老股東 貸:實(shí)收資本-新股東 收款的時(shí)候 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老股東 轉(zhuǎn)款給老股東 借其他應(yīng)付款-老股東 貸:銀行存款
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。