借:應(yīng)付賬款
貸:主營業(yè)務(wù)成本
然后再做正數(shù)分錄
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)儲賬款
老師,小規(guī)模5月份購進(jìn)商品,未收到發(fā)票,暫估價(jià)入賬,6月份收到了發(fā)票后沖紅之前的暫估,重新入賬,那么在6月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候還是按之前暫估時(shí)的成本核算,不用管后面沖紅暫估,重新入賬的成本,這樣理解對嗎
2020年12月 暫估入庫;借 庫存商品45000/暫估入庫 貸 應(yīng)付賬款45000 結(jié)轉(zhuǎn)成本;借 主營業(yè)務(wù)成本45000元/暫估商品 貸 庫存商品45000元/暫估入庫 2021年2月份收到的發(fā)票是42000元 我應(yīng)該怎么寫分錄呢?
老師好,我1月份商品入庫由于沒有收到發(fā)票所以做了暫估入庫,1月末結(jié)轉(zhuǎn)成本。1月份庫存商品為0。現(xiàn)在6月份商品發(fā)票收齊,我沖暫估重新入庫,庫存商品-暫估科目貸方一直有余額,這個(gè)怎么調(diào)整呢?
老師,我們有一批庫存商品,發(fā)票一直沒收到。我5月份暫估了,6月份又結(jié)轉(zhuǎn)了成本。7月份可不可以紅沖了重新暫估
老師您好,我公司5月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本是按照暫估入庫的商品入賬的,但是實(shí)際收到的發(fā)票商品成本大于暫估入庫的,那么我沖銷暫估的同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)的成本也可以沖銷,再重新做正確的嗎
收美元62066.95,扣手續(xù)費(fèi)美元65.03.付美元8268.95用的都是是月初匯率7.2008,結(jié)匯是16000結(jié)匯匯率是7.17560,匯兌損益分錄怎么做金額?怎么計(jì)算出來的,老師詳細(xì)寫一下
24年審計(jì)報(bào)告出的時(shí)間是25年,但人員證件年檢是24年的。審計(jì)報(bào)告有效嗎?
長投合并時(shí),初始投資成本,合并成本,購買日在最終控制方公允可辨認(rèn)凈資產(chǎn)份額。這三個(gè)有啥區(qū)別
老師您好!考試費(fèi)沒有發(fā)票,只能開收據(jù)可以報(bào)銷嗎?
科目余額表里的美元賬戶一直做成的是人民幣金額(美元折成人民幣了,有什么辦法能把美元賬戶的人民幣金額改回美元金額?折舊嗎?怎么做呢?
在沒有辦法取得管道里液體重量的情況下,如何核算在制品成本?
老師,廠里的設(shè)備沒有達(dá)到使用狀態(tài),去年計(jì)提了折舊,現(xiàn)在稅務(wù)打電話過來說年報(bào)有問題,這個(gè)去年計(jì)提的折舊怎么調(diào)
連續(xù)12個(gè)月收入超過500萬元必須成為一般納稅人,其中的收入包括不征稅收入嗎?
老師,我來這個(gè)記賬公司他總讓沖業(yè)績,會計(jì)也要談客戶沖業(yè)績。是現(xiàn)在記賬公司都這樣嗎,還是就他家這么不正規(guī)
老師好,2023年按100美金做主營收入,匯率7.2,2025年收到100美金,匯率7,怎么做分錄呀
就不用再做庫存商品相關(guān)的分錄了是嗎,暫估和實(shí)際金額是一致的
是的, 不用去動庫存商品
5月份暫估時(shí)未估增值稅,6月份收到增值稅專門發(fā)票也不用做賬務(wù)處理嗎?
要的,加上就可以
借:應(yīng)付賬款
貸:主營業(yè)務(wù)成本
然后再做正數(shù)分錄
借:主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:應(yīng)付賬款
主營業(yè)務(wù)成本二級科目可以設(shè)置為 成本和暫估成本 這兩個(gè)二級科目嗎
是的,這個(gè)就是沖前面的暫估
老師,假如說費(fèi)用票5月已付款,但沒給發(fā)票,但是實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生就在5月份 要怎么做賬呢
發(fā)票要6月底才給
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
什么時(shí)候給發(fā)票再入賬,是嗎
是的,什么時(shí)候收到發(fā)票再入賬
老師,記賬憑證的入賬標(biāo)準(zhǔn)是按開票時(shí)間算作記賬日期嗎
不一定,當(dāng)月做了就可以了