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老師,集體經(jīng)濟的賬以前會計都只要有收入支出全部計入專項應付款,這樣做可以嗎

2025-06-18 18:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-18 18:26

你好,這個正常來說不會這樣的。

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快賬用戶5544 追問 2025-06-18 18:27

對呀,現(xiàn)在怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-06-18 18:28

你好,這個要按實際來,看是是用干什么款項支付的。

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快賬用戶5544 追問 2025-06-18 18:28

固定資產(chǎn)也全部沒有進行折舊

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快賬用戶5544 追問 2025-06-18 18:30

現(xiàn)在要求才開始建賬,以前年度也是補了一年,我現(xiàn)在要不要重做

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齊紅老師 解答 2025-06-18 18:33

你好,你如果能重做就重做更好

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快賬用戶5544 追問 2025-06-18 18:33

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-18 18:34

你好,不用客氣的了。

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你好,這個正常來說不會這樣的。
2025-06-18
您好,可以的哦,應付也就 是過渡一下,一借一貸是平的
2024-05-28
你好,可以的,可以計入成本。
2025-01-17
同學你好 這個可以 2.子公司計入其他應收款母公司
2022-06-22
你好,按規(guī)定當然是不可以找? 其他發(fā)票? 來代替入賬的?
2025-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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