您好,對(duì)的,會(huì)計(jì)是需要一個(gè)月一個(gè)月五年,申報(bào)的話,固定資產(chǎn)做費(fèi)用
固定資產(chǎn)增加,500萬(wàn)以下的可以一次性加速折舊,稅法上是可以一次性扣除,會(huì)計(jì)上不可以,我看到季度預(yù)繳所得稅的時(shí)候有5月份加入,6月折舊了但是剛好6月要填預(yù)繳所得稅,那表里面固定資產(chǎn)調(diào)減了,但是到了7 8月份的時(shí)候不是還要固定資產(chǎn)折舊嗎,計(jì)入管理費(fèi)用,這樣不是所得稅費(fèi)又減少了嗎,做重復(fù)了誒?
低于100萬(wàn)的固定資產(chǎn)根據(jù)稅法可以一次性計(jì)入費(fèi)用,在年度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)扣除。請(qǐng)問(wèn)稅法是可以扣除,但是會(huì)計(jì)做賬上面還是要當(dāng)月購(gòu)買(mǎi)的次月計(jì)提,這樣每月計(jì)提和稅法就不一致。最好就每月計(jì)提,不一次扣除。
老師,您好,小于500萬(wàn)的固定資產(chǎn),企業(yè)所得稅報(bào)表上可以一次性記入成本費(fèi)用,那賬務(wù)處理中,還需要按月計(jì)提折舊嗎?還是也可以一次性提完折舊
請(qǐng)問(wèn)下資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)表的固定資產(chǎn)一次性扣除是什么意思? 我們公司在2022年期間購(gòu)入了多臺(tái)電腦,總價(jià)值在500萬(wàn)以下,入的固定資產(chǎn),這個(gè)在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)可以填這個(gè)固定資產(chǎn)一次性扣除的明細(xì)表嗎?
老師,我公司是運(yùn)輸行業(yè),報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以一次性加計(jì)扣除,我入賬可以直接入成本或者費(fèi)用科目嗎,就不從固定資產(chǎn)走了
從關(guān)聯(lián)公司購(gòu)買(mǎi)一批生產(chǎn)設(shè)備,需要做哪些盡調(diào),如何知道那些資產(chǎn)有沒(méi)有被抵押?在哪里查?
老師好,會(huì)計(jì)封面要蓋公章嗎?憑證包角需要改會(huì)計(jì)私章嗎
老師好!請(qǐng)教您,公司注銷(xiāo)后,公司的銀行基本戶(hù)如果不去辦理注銷(xiāo),時(shí)間長(zhǎng)了是否會(huì)自動(dòng)注銷(xiāo)呢?謝謝老師!
.目的:練習(xí)企業(yè)所得稅的計(jì)算。2.資料:某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),202x年度發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:全年取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入5600萬(wàn)元,發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售成本4000萬(wàn)元;其他業(yè)務(wù)收入800萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本694萬(wàn)元;取得購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元;繳納非增值稅銷(xiāo)售稅金及附加300萬(wàn)元;發(fā)生管理費(fèi)用760萬(wàn)元,其中新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用60萬(wàn)元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬(wàn)元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬(wàn)元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)元(其中含公益捐贈(zèng)38萬(wàn)元)。3.要求:計(jì)算該企業(yè)202x年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
地址變更,在電子稅務(wù)局上面沒(méi)有先變更主管稅務(wù)機(jī)關(guān),直接操作了了變更退稅機(jī)關(guān),這個(gè)有影響嗎
老師,個(gè)人代開(kāi)一個(gè)3300,的和2萬(wàn)9的發(fā)票上多少稅
想問(wèn)下老師這個(gè)第一行,養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)怎么算,之前問(wèn)的老師是說(shuō)按當(dāng)年的工資標(biāo)準(zhǔn)比如一個(gè)員工的繳費(fèi)基數(shù)就是1*4227*12/月=50724,這個(gè)50724就是一個(gè)人繳費(fèi)基數(shù),是這樣算的嗎?
統(tǒng)計(jì)云平臺(tái)B203表財(cái)務(wù)月報(bào),上月預(yù)估的數(shù)據(jù)比本月實(shí)際出的報(bào)表數(shù)還高,提交審核時(shí)需說(shuō)明原因?這個(gè)應(yīng)該怎么解釋合適呢?
老師我在代賬公司上班,和客戶(hù)要銀行回單和流水,客戶(hù)閑麻煩,不當(dāng)回事,這種情況得怎么和客戶(hù)溝
老師我在代賬公司上班,和客戶(hù)要銀行回單和流水,客戶(hù)閑麻煩,不當(dāng)回事,這種情況得怎么和客戶(hù)溝通,
老師,我固定資產(chǎn)一次性入費(fèi)用,是不是得報(bào) ?《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表》(A200000)及《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》(A201020)?
對(duì),說(shuō)的是沒(méi)錯(cuò)的這個(gè)
老師,我現(xiàn)在固定資產(chǎn)是40w,我是賬月月正常做正常折舊,但是這40w我想一下入費(fèi)用 我首先首先想問(wèn),我賬套里的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,和我申報(bào)在電子稅務(wù)局上的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表應(yīng)該是一樣的吧?我們都是網(wǎng)頁(yè)版云代賬做賬
您好,正常是賬套里邊的報(bào)表,稅務(wù)局的,是一致的
好,老師,那我是不是接下來(lái)報(bào)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表》(A200000)及《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》(A201020)的時(shí)候,得把這40w都寫(xiě)上,讓他直接扣除40w的費(fèi)用?
是的,直接扣除這個(gè)就行
老師,我這叫 納稅調(diào)減 嗎?
是的,這個(gè)是屬于納稅條件
就是稅法可以扣全部,會(huì)計(jì)必須一個(gè)月一個(gè)月做,得以稅法為準(zhǔn),是這個(gè)意思嗎
是的,就是這個(gè)意思的了