你好,這個是別人委托你加工產(chǎn)品嗎? 材料是別人的
老師,生產(chǎn)成本的料+工+費歸集到庫存商品時,要不要細分到庫存商品的各個產(chǎn)品里去?目前庫存商品就一二級科目~產(chǎn)成品。
提供勞務(wù)的公司,他們的成本是人工費,勞務(wù)費需要先支付勞務(wù)費,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,(借勞務(wù)費,貸庫存現(xiàn)金,借主營業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)費)還是可以直接計入成本(借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存現(xiàn)金)
勞務(wù)成本,工程施工的成本最后要接轉(zhuǎn)到庫存商品嗎
老師,我家企業(yè)是做室內(nèi)裝修工程的,我們包工包料的,現(xiàn)在比如說A工程,進來的材料,是計入庫存商品,還是原材料? 等工程完結(jié)再把這些材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面,還是邊領(lǐng)用邊結(jié)轉(zhuǎn)? 還有收到人工勞務(wù)費發(fā)票,收到就結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎?
郭老師,我們做餐飲的,收到原材料是蔬菜類,我們要入庫庫存商品,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是直接用原材料結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
是的,別人的材料,我們出人工和輔料
那你不需要轉(zhuǎn)庫存商品,直接生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了就行
我申報的收入有銷售商品,也有提供勞務(wù)的,歸集的料工費,是歸集給誰
歸集產(chǎn)品成本,這個核算成本需要的
銷售成本需要歸集料工費,勞務(wù)成本不用歸集對嗎
勞務(wù)成本一般就是工費 少了一個材料
勞務(wù)成本有制造費用嗎
你好包含著包含著制造費用
要把制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到勞務(wù)成本,還是直接發(fā)生時做勞務(wù)成本(就不用制造費用轉(zhuǎn)到勞務(wù)成本)
把制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,你用不到勞務(wù)成本,你又不是提供的服務(wù)
生長企業(yè)用制造費用和生產(chǎn)成本就可以了
是生產(chǎn)企業(yè),有幫別人做加工,別人的材料,不用做生產(chǎn)成本-勞務(wù)成本科目嗎,是直接做這個科目,還是需要通過制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)成本
生產(chǎn)成本-受托加工xx產(chǎn)品
有生產(chǎn)成本-受托加工產(chǎn)品,就直接做這個科目,不用做到制造費用再結(jié)轉(zhuǎn)進來對嗎
間接的成本的話,你還是需要做制造費用,你能分出這個委托加工的直接成本直接做生產(chǎn)成本里面 制造費用,驗貨也是需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去的