往來(lái)科目所有的都需要清理,你轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里面也得需要清理了他才行,不支付的就得轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,然后應(yīng)收賬款收不回來(lái)的是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出
老師晚上好!請(qǐng)問(wèn)下如果長(zhǎng)期的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款一直沒(méi)付出去怎么辦呢?可以轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收賬款 借方 1192278.26 其他應(yīng)付款~法人賬戶 借方1020022.8元(一般是從公司公賬轉(zhuǎn)到法人賬戶的) 庫(kù)存現(xiàn)金 借方 210798.38 老師請(qǐng)問(wèn) 應(yīng)收賬款 一般是微信先收款了,我可以把庫(kù)存現(xiàn)金 和其他應(yīng)付款的款,沖應(yīng)收賬款 的款,可以嗎?還是如何操作好呢?
您好老師,我想問(wèn)一下,我有一個(gè)其他應(yīng)付款,這個(gè)賬戶法人和公司的賬戶底下都有余額,我可以把他歸置到一起嗎,這個(gè)公司賬戶注銷(xiāo)了,但是其他應(yīng)付款余額還有,可以給法人轉(zhuǎn)嗎
老師,您好!公司準(zhǔn)備注銷(xiāo)了,但是往來(lái)余額沒(méi)有清,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,就是付不了也收不回,可以做營(yíng)業(yè)外支出和營(yíng)業(yè)外收入嗎?
你好,老師,我想問(wèn)一下就是分公司注銷(xiāo),賬上的科目是不是都要轉(zhuǎn)到總公司里,具體怎么操作,其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,應(yīng)收賬款,營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外支出,本年利潤(rùn),未分配利潤(rùn)
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢(qián)跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
我們主管質(zhì)問(wèn)我,說(shuō)為什么要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,說(shuō)不能這樣操作,要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款法人名下去,我說(shuō)那其他應(yīng)付款的余額要怎么平賬,她說(shuō),就相當(dāng)于是法人墊付的應(yīng)付款,要報(bào)銷(xiāo)給法人的錢(qián)沒(méi)錢(qián)付唄
準(zhǔn)則里面有規(guī)定不需要支付的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入呀。 ? 那你報(bào)銷(xiāo)給法人墊付的話,這個(gè)其他應(yīng)付款有待發(fā)育了,你怎么支付?你所有的往來(lái)科目都需要清理呀。