是,企業(yè)所得稅匯算清繳也得更正
1、因?yàn)樯儆浟耸杖敫?9年企業(yè)所得稅年報(bào)收入金額,補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,更正企業(yè)所得稅年報(bào)后是不是也需要同步更正財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)對(duì)嗎? 2、更正利潤(rùn)表時(shí),利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用除了之前匯算清繳時(shí)繳納的包括更正補(bǔ)繳的部分嗎?
老師更正年度企業(yè)所得稅匯算清繳,要不要在更正財(cái)務(wù)報(bào)表
老師更正年度企業(yè)所得稅匯算清繳,要不要在更正財(cái)務(wù)報(bào)表更正企業(yè)所得稅年報(bào)
老師,我更正了2023年第4的財(cái)務(wù)報(bào)表,第4季度的企業(yè)所得稅要更正嗎?還是在匯算清繳那更正就行了
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,因21年殘疾人工資在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)沒(méi)有加計(jì)抵減,則更正了21年度企業(yè)所得稅匯算清繳,想問(wèn)下,21年企業(yè)所得稅匯算清繳此月更正過(guò)了,22年,23年要更正嗎,如果要更正,要怎么更正呀
這題,平時(shí)感覺(jué)挺簡(jiǎn)單的,但今天我又軸上了,這個(gè)一年是計(jì)息兩次么?那第一年,半年末的時(shí)候才往里存錢(qián),這是剛存上錢(qián)就算半年的利息么?還有第六年,年末剛存上錢(qián)也要計(jì)半年的利息么?突然感覺(jué)原來(lái)會(huì)的題今天又整不會(huì)了
老師,上個(gè)月開(kāi)了外經(jīng)證,也開(kāi)了發(fā)票,但是沒(méi)有預(yù)繳增值稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)外經(jīng)證地址有誤,然后把發(fā)票沖紅了,需要重新核銷(xiāo),可以核銷(xiāo)掉嗎?用交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,6月補(bǔ)繳了1月異地預(yù)繳所得稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸銀行。借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,對(duì)嗎
老師好,注銷(xiāo)預(yù)檢出來(lái)一個(gè)這個(gè)提示,應(yīng)該怎樣報(bào)這一條呢?
老師!24年四季度忘計(jì)提所得稅了,申報(bào)的時(shí)候按照?qǐng)?bào)表申報(bào)的,年報(bào)也按照?qǐng)?bào)表申報(bào)的,25年調(diào)整成未分配利潤(rùn),,我現(xiàn)在需要調(diào)整年報(bào)嗎
現(xiàn)在就是有一個(gè)問(wèn)題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,A公司是一般納稅人。所有利潤(rùn)是最后A公司轉(zhuǎn)給B公司。然后A公司開(kāi)了這個(gè)450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷(xiāo)項(xiàng)398346.63 稅額51785.07 價(jià)稅合計(jì)450131.7 進(jìn)項(xiàng)348812.98 稅額45345.67 價(jià)稅合計(jì)394158.65 請(qǐng)問(wèn) A公司轉(zhuǎn)多少錢(qián)給B公司 稅錢(qián)都是算B公司的 A公司屬于代繳。(不算印花稅和所得稅)?
哪種個(gè)體戶必須要交社保,不是查賬征收的?還是說(shuō)要有股東的?
請(qǐng)問(wèn)老師,少于500萬(wàn)的固定資產(chǎn)是不是可以一次性折舊?
老師好,彌補(bǔ)虧損 比如2020年虧損 50萬(wàn) 是不是到2026年 這個(gè)虧損的50萬(wàn) 要是還沒(méi)彌補(bǔ)完 就清零了 假如2026年企業(yè)盈利10萬(wàn) 那就是要按5%交企業(yè)所得稅了 是不是這個(gè)意思
請(qǐng)問(wèn)留抵退稅申報(bào)是隨時(shí)都可以嗎,今天沒(méi)有申報(bào),明天17還能申請(qǐng)嗎