是,伙食費是做在職工福利里面
請問,老師1月份的伙食費支出憑證 借;管理費用 教師伙食費 貸;庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)付職工薪酬 _職工福利費_伙食費 貸:應(yīng)付職工薪酬_職工福利費_伙食費。
應(yīng)付職工薪酬包含職工福利伙食費嗎
食堂伙食費,是不是要先計提到應(yīng)付職工薪酬,福利費里面 借:管理費用 食堂伙食費 貸:應(yīng)付職工薪酬 福利費,借:應(yīng)付職工薪酬 福利費 貸:銀行存款
支付辦公室職工伙食的蔬菜大米,是在管理費用-職工薪酬-福利費,還是管理費用-福利費呢?
支付辦公室職工伙食的蔬菜大米,是在管理費用-職工薪酬-福利費,還是管理費用-福利費呢?
老師,上個月開了外經(jīng)證,也開了發(fā)票,但是沒有預(yù)繳增值稅,這個月發(fā)現(xiàn)外經(jīng)證地址有誤,然后把發(fā)票沖紅了,需要重新核銷,可以核銷掉嗎?用交稅嗎
老師好,注銷預(yù)檢出來一個這個提示,應(yīng)該怎樣報這一條呢?
老師!24年四季度忘計提所得稅了,申報的時候按照報表申報的,年報也按照報表申報的,25年調(diào)整成未分配利潤,,我現(xiàn)在需要調(diào)整年報嗎
現(xiàn)在就是有一個問題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,A公司是一般納稅人。所有利潤是最后A公司轉(zhuǎn)給B公司。然后A公司開了這個450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項398346.63 稅額51785.07 價稅合計450131.7 進項348812.98 稅額45345.67 價稅合計394158.65 請問 A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。(不算印花稅和所得稅)?
哪種個體戶必須要交社保,不是查賬征收的?還是說要有股東的?
請問老師,少于500萬的固定資產(chǎn)是不是可以一次性折舊?
老師好,彌補虧損 比如2020年虧損 50萬 是不是到2026年 這個虧損的50萬 要是還沒彌補完 就清零了 假如2026年企業(yè)盈利10萬 那就是要按5%交企業(yè)所得稅了 是不是這個意思
請問留抵退稅申報是隨時都可以嗎,今天沒有申報,明天17還能申請嗎
2025年房產(chǎn)稅上半年的稅源信息中,租金收入按半年填報還是按全年填報
公司是廠房產(chǎn)權(quán)所有人,現(xiàn)將廠房直接租給其他公司,直接開發(fā)票給他們;或者說將廠房全部租給個人或第三方,再由他們自己出租給別人。這兩種途徑,哪一種交房產(chǎn)稅更?。?/p>
要算個稅吧
若是現(xiàn)金伙食補貼,要并入交個稅,若不是,不用交個稅
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!