你好,這個你們可以計入銷售費用。
老師好,我剛來這個公司上班,公司是飼料加工廠,平時都是客戶把原材料發(fā)到我們公司,我們負責加工,然后加工好,代客戶發(fā)給他的客戶,然后他再給我們結(jié)加工費,請問老師我的賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理?比如,收到原材料怎么做,領(lǐng)料加工生產(chǎn)怎樣做會計分錄,完工產(chǎn)品入庫怎么做?然后把完工產(chǎn)品發(fā)給客戶怎么做?客戶給我們結(jié)加工費怎么做?我們水電費,員工工資,包裝費,運費,麻煩老師,教教我這些分錄都怎么做?
老師,我想請教個問題,這個月我們效益不好,沒有生產(chǎn)很多產(chǎn)品,但是人工還是發(fā)生了,我可不可以生產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)工時直接攤到產(chǎn)品成本,其他的工時直接費用話,借記主營業(yè)務(wù)成本,貸記生產(chǎn)成本人工
因供應(yīng)商材料質(zhì)量問題導(dǎo)致我司生產(chǎn)出來的產(chǎn)品有問題,我司處理問題產(chǎn)品時產(chǎn)生的費用分別是:工時費用4000元、、產(chǎn)品送去檢測機構(gòu)的檢測費1000元、到客戶工廠處理問題產(chǎn)品的車費1000元。我們領(lǐng)導(dǎo)要求做沖賬處理,那貸方是應(yīng)付賬款—6000,借方是沖哪些科目?
7計算題某企業(yè)加工車間在產(chǎn)品質(zhì)量檢驗中,發(fā)現(xiàn)100件A產(chǎn)品存在質(zhì)量問題。經(jīng)技術(shù)部門鑒定該產(chǎn)品品已無法修復(fù),予以報廢。本月生產(chǎn)A產(chǎn)品4000件,其中合格品生產(chǎn)工時為117000,廢品工時為3000小時。A產(chǎn)品生產(chǎn)成本明細賬所列合格品和廢品的全那生產(chǎn)費用為:直接材料400000元;直接人工120000元;制造費用90000元,共計610000元。廢品殘料回收人庫價值1500元。假定該產(chǎn)品所需原材料在生產(chǎn)開工時一次全部投入。(1)計算不可修復(fù)廢品的直接材料、直接人工,制造費用的分配率。我的問題就是第一問,幫我解一下,加上這個已經(jīng)第三遍了
請問老師,我們公司雇了一個臨時工在客戶公司駐廠返修產(chǎn)品的,每個月費用3500元給到這個人,我們按照品質(zhì)部返修費入賬可以嗎?
老師!24年四季度忘計提所得稅了,申報的時候按照報表申報的,年報也按照報表申報的,25年調(diào)整成未分配利潤,,我現(xiàn)在需要調(diào)整年報嗎
現(xiàn)在就是有一個問題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,A公司是一般納稅人。所有利潤是最后A公司轉(zhuǎn)給B公司。然后A公司開了這個450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項398346.63 稅額51785.07 價稅合計450131.7 進項348812.98 稅額45345.67 價稅合計394158.65 請問 A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。(不算印花稅和所得稅)?
哪種個體戶必須要交社保,不是查賬征收的?還是說要有股東的?
請問老師,少于500萬的固定資產(chǎn)是不是可以一次性折舊?
老師好,彌補虧損 比如2020年虧損 50萬 是不是到2026年 這個虧損的50萬 要是還沒彌補完 就清零了 假如2026年企業(yè)盈利10萬 那就是要按5%交企業(yè)所得稅了 是不是這個意思
請問留抵退稅申報是隨時都可以嗎,今天沒有申報,明天17還能申請嗎
2025年房產(chǎn)稅上半年的稅源信息中,租金收入按半年填報還是按全年填報
公司是廠房產(chǎn)權(quán)所有人,現(xiàn)將廠房直接租給其他公司,直接開發(fā)票給他們;或者說將廠房全部租給個人或第三方,再由他們自己出租給別人。這兩種途徑,哪一種交房產(chǎn)稅更?。?/p>
工商年報,社?;鶖?shù)假如每月都是6321的,養(yǎng)老單位16%個人是8%, 問題:北京工商年報,社保數(shù)據(jù)里面,第一欄:單位繳費基數(shù)這一欄,1,有單位養(yǎng)老金額?2.單位失業(yè)金額?3.基本醫(yī)療金額?4.生育保險金額? 我應(yīng)該怎么計算呢,北京這邊請幫我看看工商年報這幾個金額分別填什么?
請教老師,有財務(wù)管理制度及報銷流程等的文檔嗎?能發(fā)我一下嗎?
不用做營業(yè)外支出嗎?
你好,這個有發(fā)票嗎,如果沒有發(fā)票,都是一樣的。都不能扣除。
借,銷售費用,貸銀行存款,銷售費用有二級科目嗎
有的,就是在原來收款的金額上做個優(yōu)惠
你好,銷售費用-其他支出。就可以了
金額有點大,3萬
我們的銷售費用二級科目么有這一項
你好,其實覺這個最好就是開紅字發(fā)票或者對方開加工發(fā)票給你。
我們是銷售方,客戶是購買的,我們付錢給他,賠償款怎么開票啊
你好,這個正規(guī)做法是你們開紅字發(fā)票沖減。
或者對方收你加工費,開發(fā)票給你。 能理解嗎
沒有明白,這個是我們收對方的錢,銷售東西給對方,對方返工產(chǎn)生的工時費讓我們支付,
你好,是的,說到底就是你們的東西賣貴了。所以你們開紅字發(fā)票,降低點價格。 這樣能理解嗎