企業(yè)轉(zhuǎn)讓軟件著作權(quán)需繳納增值稅,不適用“技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)”免征增值稅的規(guī)定。 企業(yè)所得稅: 優(yōu)惠條件:居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)等技術(shù),一個(gè)納稅年度內(nèi),技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅

老師,軟件企業(yè)技術(shù)合同備案不需要在稅務(wù)局備案了嘛?大廳老師說不用備案,麻煩問一下是哪一號(hào)文件呢
老師我想問一下,我們和另一家公司互換了一臺(tái)機(jī)器,準(zhǔn)備各自開發(fā)票給對(duì)方,需要去可是我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒有銷售這種機(jī)器的范圍,可以直接開嗎?需要去稅局備案嗎?
老師,我想問下就是一份委托開發(fā)合同,受托方,已經(jīng)在科技部備案,也通過了那稅務(wù)上要怎么操作,享受增值稅免稅
老師,我想問一下什么開票軟件可以只需要公司名稱就可以自帶輸入在稅局備案的其他開票信息并快速開票?這個(gè)功能是只適用電子普票嗎?
老師,我們想把一個(gè)公司資產(chǎn),負(fù)債及勞動(dòng)力部分轉(zhuǎn)讓給新的公司,所以想問一下這個(gè)要去稅務(wù)局備案都需要什么資料,這個(gè)是可以不開票的吧
老師您好!餐飲業(yè)個(gè)體工商戶,沒有公戶,無票支出無票收入,申報(bào)可以0報(bào)嗎?
協(xié)議班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,1月支付10萬的房租,5月才取得發(fā)票,分別怎么做分錄,1-4月要攤銷嗎
老師,什么情況需要去外管局備案?稅務(wù)備案又是什么?能具體說說么?
甲公司持有乙公司70%的股份,2024年乙公司向甲公司銷售商品1200萬元,其銷售成本為900萬元,該商品的銷售毛利率為25%。甲公司購(gòu)進(jìn)的該商品2024年全部未實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售而形成期末存貨。乙公司(子公司)2025年繼續(xù)向甲公司(母公司)銷售商品600萬元,其銷售成本為420萬元,該商品的銷售毛利率為30%。2025年甲公司將2024年購(gòu)進(jìn)的存貨對(duì)外銷售70%,剩余30%形成期末存貨;本年度從乙公司購(gòu)進(jìn)的商品2025年對(duì)外銷售60%,40%形成期末存貨。甲公司對(duì)外銷售售價(jià)為進(jìn)價(jià)的120%。要求:1、2024年編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)的抵減分錄;編合并工作底稿。(1)抵減分錄。(2)編合并報(bào)表工作底稿。2、2025年編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),調(diào)整和抵減分錄;編合并工作底稿。(1)抵減分錄。(2)編合并報(bào)表工作底稿。工作底稿我真的不會(huì)嗚嗚嗚
老師,如果租金成本比如年100萬,比如24年對(duì)方不能開具發(fā)票,正確做法是,25年,26年匯算調(diào)增交稅25萬。如果是26年5月前才取得發(fā)票,那27匯算調(diào)減24-25,一共200萬嗎?這樣操作有沒有問題?還是需要年年更正申報(bào)退稅?退稅有問題嗎?
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,每年年初計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),年底未使用完沖銷,22年前面會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)多計(jì)提了28萬未沖銷,這幾年有此類費(fèi)用她沖銷這28萬,截止上個(gè)月還沒沖銷完,我應(yīng)該怎么處理
董老師 您在線嗎?想咨詢~
老師,去稅務(wù)局代開房屋租賃發(fā)票按幾個(gè)點(diǎn)交稅
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)的定義,應(yīng)用場(chǎng)景?

