你好,你認(rèn)證后,就轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅了。
老師,A員工這個(gè)月的從B公司新交的社保,之前都是從C公司交社保和發(fā)工資。那么這個(gè)月在申報(bào)B公司個(gè)稅時(shí),加上A員工嗎?還是下個(gè)月加?
哪位老師有稅務(wù)師報(bào)考網(wǎng)址不
請(qǐng)教老師和各位姐妹,盤點(diǎn)固定資產(chǎn)的時(shí)候,只要公司在用的不論價(jià)值大小都要記錄嗎?這個(gè)重置成本怎么確定?是去市場(chǎng)看同類產(chǎn)品價(jià)格找專業(yè)人士評(píng)估嗎?
老師,現(xiàn)在單位使用支票,一般是使用紙質(zhì)的,還是電子的?
請(qǐng)問開了一般納稅人還能再開個(gè)體戶嗎?
殘疾人保障金申報(bào),有殘疾人才能抵扣吧,沒有就全額報(bào)?
老師物流運(yùn)輸行業(yè)車輛保險(xiǎn)專票可以抵扣嗎
老師,我現(xiàn)在一家汽修廠上班,之前這家廠里都沒有做賬,報(bào)稅是請(qǐng)人報(bào)的,也沒做固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì),什么都沒有弄,只是登了每天的流水賬,我現(xiàn)在接手應(yīng)該從哪里那一步開始做
請(qǐng)問老師,年金現(xiàn)值系數(shù)怎樣轉(zhuǎn)換成月金現(xiàn)值系數(shù)呢?需要按新租賃期間確認(rèn)租賃負(fù)債,但是租賃合同期只有一年。只能按月來做折現(xiàn)和攤銷財(cái)務(wù)費(fèi)用。
2022年開的0稅率的出口設(shè)備發(fā)要,我們制造業(yè),已申報(bào)了免抵退稅,當(dāng)時(shí)還有點(diǎn)款未收回。今年準(zhǔn)備將此未收回貨款作壞賬處理,因?qū)Ψ讲唤o了。當(dāng)年免抵退的稅,如今稅務(wù)和賬上還需作什么處理么
之前沒有轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng),一直用待抵扣和未交過度,現(xiàn)在未交和申報(bào)表一樣,就是待抵扣有金額
你好,現(xiàn)在未交和申報(bào)表一樣,就是待抵扣有金額 是和申報(bào)表上面哪個(gè)數(shù)據(jù)一致?
未交、期末留抵和申報(bào)表一致,待抵扣金額跟申報(bào)表數(shù)據(jù)沒有呢
你好,你平時(shí)有沒有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的?
前期得人沒有做,后來按照申報(bào)表紅沖分錄,調(diào)整了進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在就是銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、未交都是平的,期末留底稅額與申報(bào)表一致,所以現(xiàn)在不懂就是待抵扣現(xiàn)在還有金額兩千多。沒有調(diào)整分錄的時(shí)候,未交有一萬多金額,其他都是平的,這樣的話就跟申報(bào)表不一致了
你好,你可以去電子稅務(wù)局看看,是不是還有這么多沒有勾選認(rèn)證。
下載未勾選了發(fā)票出來了,兩千多金額對(duì)不上
你好,這種只能問之前的人了。光說這些,不好確認(rèn)。
之前得人是做到待抵扣進(jìn)項(xiàng),不管認(rèn)證了沒有,但是未交是有金額的,現(xiàn)在就是未交跟申報(bào)一致,有沒有辦法說做一筆分錄,把待抵扣進(jìn)項(xiàng)做平
你好,你這樣,先看你電子稅務(wù)局里面還有多少?zèng)]有入賬,入賬后,有多少可以抵扣的,再調(diào)。
有一些很早之前沒有抵扣的18 19 年紙質(zhì)發(fā)票了,差距金額就幾塊,這樣的話,怎么做分錄調(diào)整啊,還是說不管
你好,這個(gè)直接轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-其他算了。
需要再申報(bào)表報(bào)稅的嗎
你好,這個(gè)不需去調(diào)申報(bào)表。
那需要什么附件在后面啊,做了這一筆憑證的話
你好,這個(gè)不需要附其他的。你要附就寫個(gè)說明
好的呢,謝謝老師
你好,不用客氣的了。