你好,這個(gè)公司借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-領(lǐng)導(dǎo) 因?yàn)橐婚_始領(lǐng)導(dǎo)代付了。
老師,我們公司已購貨??畹拿x去要的貸款,貸款放下來了公司要用這筆錢到另外一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目去,然后領(lǐng)導(dǎo)叫把錢先轉(zhuǎn)到我們的供貨商那里去套走錢出來用,然后供貨商再把錢還回來給我們,但還到了我們公司一個(gè)員工的私人賬戶去了,員工轉(zhuǎn)錢回公司我要怎么記賬呢?
老師你好,公司領(lǐng)導(dǎo)讓丙公司給我們公戶匯了一筆錢,我們和丙公司沒有沒有業(yè)務(wù)往來, 這個(gè)錢是給我們領(lǐng)導(dǎo)的,但是要走公戶,到時(shí)候公司在從公戶,把這個(gè)錢給領(lǐng)導(dǎo),這個(gè)做賬的時(shí)候應(yīng)該怎么做
我們單位同事拿來報(bào)銷的單據(jù),出納直接把錢轉(zhuǎn)給了銷貨方的對公賬戶。 其實(shí)這個(gè)錢同事已經(jīng)先行墊付了。銷貨方又把錢退回了我公司的賬戶。然后我公司出納又把錢轉(zhuǎn)給了報(bào)銷的個(gè)人。 這個(gè)時(shí)候怎么做這兩次分錄? 1.銷貨方把錢退到我們賬戶的錢(上個(gè)月付的錢已做賬) 2.報(bào)銷轉(zhuǎn)給個(gè)人的時(shí)候怎么做賬?
老師,您好,領(lǐng)導(dǎo)借支費(fèi)用,通過公司賬戶對公打到事業(yè)單位對方賬戶的監(jiān)測費(fèi),因?yàn)闆]合格不給我們發(fā)票,我們怎么平賬,讓領(lǐng)導(dǎo)自己的名義把這筆錢打回來嗎
老師,單位承包了個(gè)食堂錢都轉(zhuǎn)在領(lǐng)導(dǎo)家屬微信上了(這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)家屬和公司沒有關(guān)系),怎么能把錢轉(zhuǎn)到對公賬戶呢?如果轉(zhuǎn)給法人這樣合適不?
公司要注銷,賬上有10萬現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個(gè)平臺查驗(yàn)?
老師我們公司買個(gè)小轎車10萬元,開發(fā)票了13點(diǎn)的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報(bào)的抖音店鋪?zhàn)詣影?-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價(jià)格開,我們原合同沒變,只是補(bǔ)充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分2130.4,個(gè)人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請問邊角料復(fù)出出口,需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。