你好,這個你可以先暫估入賬
請問,建筑勞務(wù)公司的咨詢費(fèi)一般是什么咨詢?
現(xiàn)在做到4月的賬,可以反結(jié)1月的嗎
老師你好,我們是制造業(yè),有個成品發(fā)出后被退回,退回后車間把零部件拆了入庫又領(lǐng)新的零部件出庫組裝,會計(jì)科目: 借:輔助材料 半成品 工具 貸:庫存商品 還有一部分差額入貸方的哪個科目呀?
-老師企業(yè)所得稅方面,由于缺少成本發(fā)票,成本費(fèi)用無法在稅前扣除,匯算清繳需要納稅調(diào)增文件政策能發(fā)下嗎?
老師 想請問下 這里的主要經(jīng)營商品名稱和代碼 代碼是填開票的時(shí)候那個諾諾上查的編碼嗎
一般納稅人匯算清繳,去年6月交納的所得稅1190.03元今年5月匯算清繳時(shí)退稅了,賬務(wù)怎么處理?老師
老師,購入了紙箱,出庫時(shí)應(yīng)該入制造費(fèi)用--機(jī)物料消耗,還是怎么做賬呢
老師,就是我們電商平臺抖音,領(lǐng)導(dǎo)要求財(cái)務(wù)每周給她報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),這個格式怎么做
項(xiàng)目分類,項(xiàng)目信息分類填不進(jìn)去,保存的時(shí)候說不能空
公司可以遷到外地嗎,都有什么流程
暫估入賬怎么寫分錄,老師?
你好,借原材料-暫估,貸應(yīng)付賬款。
借:原材料-暫估-材料名稱***元 貸:應(yīng)付賬款-暫估***元 借:原材料-材料名稱***元 貸:應(yīng)付賬款-暫估***元 上面這兩個分錄是用哪一個?
你好,用上面那個更合適
用暫估材料進(jìn)入成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?這對后面的紅沖暫估不怎么好做賬吧?
因?yàn)橛袝r(shí)候暫估材料進(jìn)入成本了,都還沒有收到發(fā)票
沒有收到發(fā)票,所以無法確認(rèn)入庫到原材料的
沒有收到發(fā)票,所以無法確認(rèn)入庫到原材料里,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候就需要用暫估原材料了
你好,你進(jìn)入成本的時(shí)候,按暫估的計(jì)入。
那我紅沖暫估確認(rèn)原材料入庫時(shí),我要去紅沖進(jìn)入成本暫估材料的分錄嗎?
你好,是的,成本也需要調(diào)
調(diào)成本的時(shí)候那怎么寫分錄?
你好,一樣可以紅字沖減,然后按正確的錄入。
這么麻煩的話,暫估時(shí)我用這個分錄可以不? 借:原材料-材料名稱***元 貸:應(yīng)付賬款-暫估***元 如果按照這個分錄做的話,我就只用紅沖暫估,確認(rèn)入庫就可以了。
你好,操作可以。只是你成本確實(shí)是變化了。正規(guī)的做法也是要修改的。
老師,應(yīng)該是成本的數(shù)據(jù)沒變,只是科目變了,是吧? 修改的話就修改科目就可以了,是嗎?
你好,如果材料金額變了,那么成本也變了。
老師,紅沖成本的時(shí)候是不是等供應(yīng)商什么時(shí)候開發(fā)票來就什么時(shí)候紅沖成本,紅沖成本后再重新做一張成本的分錄,是嗎?不是在當(dāng)月的成本,也可以紅沖前幾個月的后再重新做前幾個月的成本分錄嗎?
你好,是的。就是看什么時(shí)候開發(fā)票 可以沖之前幾月的,然后重新做
材料入庫,未收到發(fā)票時(shí), 借:原材料-暫估-材料名**元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商名稱**元 生產(chǎn)領(lǐng)用材料時(shí), 借:生產(chǎn)成本-直接材料-材料名稱**元 貸:原材料-暫估-材料名**元 收到發(fā)票時(shí), 借:原材料-生產(chǎn)主料-材料名**元 借:進(jìn)項(xiàng)稅額**元 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商**元 紅沖前面的暫估, 借:原材料-暫估-材料名稱**元(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商**元(負(fù)數(shù)) 紅沖前面的成本, 借:生產(chǎn)成本-直接材料-材料名稱**元(負(fù)數(shù)) 貸:原材料-暫估-材料名**元(負(fù)數(shù)) 重做前面的成本, 借:生產(chǎn)成本-直接材料-材料名**元 貸:原材料-生產(chǎn)主料-材料名**元 是嗎?
是按照上面我發(fā)出來的做賬環(huán)節(jié)嗎,老師?
你好,對的,就是這樣做了。