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老師您好 我在8月31日開了3%的建筑服務(wù)發(fā)票 但是需要去外地預(yù)交 當(dāng)月來不及 于9月2日去預(yù)交 請問增值稅一般納稅人申報表附表四如何填
老師。我有個疑問就是20年9月開了建筑服務(wù)的發(fā)票,當(dāng)月沒有預(yù)繳,是次月(10月)預(yù)繳的,那么我9月的增值稅納稅申報表的稅額抵減情況表要不要填寫?如果要填寫,有沒有填寫的依據(jù)?我發(fā)現(xiàn)9月10月都重復(fù)填寫了
老師,請問一下小規(guī)模納稅人 8月做稅務(wù)登記,增值稅季度申報 7-9月,10月申報。然后9月5登記一般納稅人,9月稅盤開票出去了。小規(guī)模納稅人7-9需要加9月發(fā)票金額申報嘛?還是10月只申報9月開票的。當(dāng)一般納稅人申報就好。這個月能開進(jìn)項回來抵扣嘛
一般納稅人開了建筑服務(wù)發(fā)票幾萬元,還需要辦理跨區(qū)域事項報告,去預(yù)繳?如果不預(yù)繳,就直接下個月申報,在本地繳稅會怎么樣
建筑公司有一個異地項目,項目部所屬期4月申報的預(yù)交增值稅,但是5月才交增值稅,5月拿回公司,5月開票。請問4月份增值稅申報表上需要填寫附表4建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款那項嗎
法人的賬號登錄廣東電子稅務(wù)局,需要人臉驗(yàn)證嗎?短信驗(yàn)證可以嗎?每次登錄都要驗(yàn)證嗎
請問職工報個稅的工資額大于申報社保的最低工資基數(shù),那申報個稅和社保兩個工資額一定要一致嗎?
老師,請教一下,公司將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為節(jié)日慰問品送給離退休人員,需要視同銷售嗎
電商及外貿(mào)財務(wù)流程及制度
老師,2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理?
老師第二步?jīng)]看懂,為啥3000要×2,2是哪里來的?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,印花稅怎么交,還是只交我們銷售合同金額的印花稅就行嗎?
老師年利率為什么不用8%?后面為啥×3/13?
老師,出售二手車是,銷項稅按3%減按2%,那我做賬的銷項稅額是多少?計入出售3萬
老師,快賬上怎么添加資產(chǎn)處置損益科目,我不會設(shè)置,非常著急
您好,分情況的,跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),一般計稅按2%預(yù)征率、簡易計稅按3%征收率,以扣除分包款后的余額計算預(yù)繳增值稅,同時按工程地稅率預(yù)繳附加稅費(fèi)(城建稅7%/5%/1%、教育費(fèi)附加3%、地方教育附加2%)。 不交的情況是,同一直轄市、計劃單列市范圍內(nèi)跨縣(市、區(qū))且當(dāng)?shù)匾?guī)定不用預(yù)繳,或機(jī)構(gòu)地與項目地在同一地級行政區(qū)。 2.預(yù)繳方法通過電子稅務(wù)局增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳申報模塊,按系統(tǒng)預(yù)填或手動填報數(shù)據(jù),確認(rèn)后繳款。 3.預(yù)繳的增值稅填增值稅申報表附列資料(四)第3行及主表第28欄抵減;附加稅費(fèi)在預(yù)繳地繳納后,機(jī)構(gòu)所在地申報時扣除已預(yù)繳部分,不用補(bǔ)稅率差。
老師,24年8月開的建筑服務(wù)發(fā)票,我忘記預(yù)交稅款了,要回到24年8月預(yù)交稅款嘛?有滯納金不
您好,有的,每日0.05%的滯納金
一般納稅人當(dāng)月開多少,次月都要去預(yù)交稅款嘛
?您好,一般納稅人次月是否預(yù)繳稅款,與開票金額無關(guān),關(guān)鍵看是否屬于跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)或收到預(yù)收款,存在則需預(yù)繳,如果不是這樣通常不用預(yù)繳。