您好,要對方開發(fā)票過來,你入成本就可以
老師,下午好!請問公司銷售一批貨給客戶,全款是11萬,這筆貨款下個月要給客戶返點0.8%。這個月要怎么做賬,下個月返點給客戶要怎么做賬。
老師,請問我們欠供應商3萬元,現(xiàn)在供應商說我們銷售的量高,給我們返點500元,在欠款里扣500元下來,借應付賬款減少,貸方記什么?
你好,老師。業(yè)務(wù)發(fā)生如下:我司銷售一批貨物給客戶70w,我司收到貨款開全額發(fā)票給客戶70w,幾個月后(已跨年)需給客戶銷售返點12w,問:我司付銷售返點12w后,銷售返點發(fā)票是客戶開給我司嗎?還是怎么處理?
老師之前公司有收30萬合伙人收入,外賬沒有提現(xiàn),這個30萬合伙人是后期銷售收入,能給這個客戶返利40%,是每筆銷售都是返利的,后期一直有,并且是銷售給了a 銷售給了b 然后年底返利給a,現(xiàn)在有這個返利在外賬上,30合伙人在內(nèi)賬上,請問怎么合理從外賬上給客戶返利呢
老師之前公司有收30萬合伙人收入a,外賬沒有提現(xiàn),這個30萬合伙人是后期銷售收入,能給這個客戶a返利40%,是每筆銷售都是返利的,就是說會銷售給abc,一共的收入,然后年底返利40%給a,后期一直有,現(xiàn)在有這個返利在外賬上,30合伙人在內(nèi)賬上,請問怎么合理從外賬上給客戶返利呢?對方也不能給我們開票,請老師指點
法人的賬號登錄廣東電子稅務(wù)局,需要人臉驗證嗎?短信驗證可以嗎?每次登錄都要驗證嗎
請問職工報個稅的工資額大于申報社保的最低工資基數(shù),那申報個稅和社保兩個工資額一定要一致嗎?
老師,請教一下,公司將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為節(jié)日慰問品送給離退休人員,需要視同銷售嗎
電商及外貿(mào)財務(wù)流程及制度
老師,2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理?
老師第二步?jīng)]看懂,為啥3000要×2,2是哪里來的?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,印花稅怎么交,還是只交我們銷售合同金額的印花稅就行嗎?
老師年利率為什么不用8%?后面為啥×3/13?
老師,出售二手車是,銷項稅按3%減按2%,那我做賬的銷項稅額是多少?計入出售3萬
老師,快賬上怎么添加資產(chǎn)處置損益科目,我不會設(shè)置,非常著急
我怎么做賬務(wù),科目怎么用
借:銷售費用-返點
貸:銀行存款
我們現(xiàn)在要收去年的賬,要減少應收賬款,怎么做賬務(wù)
就是入費用科目嗎
意思是用這個返點抵減應收嗎
是的,老師
借:銷售費用-返點
貸:應付賬款
借:應付賬款
貸:應收賬款
為什么第一步要做借費用,貸應付?
還要做借應付,貸應收,客戶不是沒有應付款嗎
因為你反點給客戶,你是入銷售費用的
那應付款什么意思,不能直接借費用,貸應收賬嗎
這樣我們收入不是減少嗎,當時做賬務(wù)是,借應收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在返點,不走收入,進費用是嗎
老師你好在嗎
是的,返點的入費用,最好按我上面寫的來好些