計(jì)提匯算所得稅 借:其他費(fèi)用-所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 交稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ?? 貸:銀行存款
老師,請(qǐng)教一下,公司將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為節(jié)日慰問(wèn)品送給離退休人員,需要視同銷售嗎
老師,2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理?
老師第二步?jīng)]看懂,為啥3000要×2,2是哪里來(lái)的?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,印花稅怎么交,還是只交我們銷售合同金額的印花稅就行嗎?
老師年利率為什么不用8%?后面為啥×3/13?
老師,出售二手車是,銷項(xiàng)稅按3%減按2%,那我做賬的銷項(xiàng)稅額是多少?計(jì)入出售3萬(wàn)
老師,快賬上怎么添加資產(chǎn)處置損益科目,我不會(huì)設(shè)置,非常著急
交5月印花稅,采購(gòu)貨物,發(fā)票沒(méi)來(lái),需要交印花稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是建筑公司,有沒(méi)有項(xiàng)目平移的情況?比如說(shuō)我公司中標(biāo)了甲公司的項(xiàng)目120萬(wàn)。平移給丙公司。這個(gè)在稅務(wù)上面怎么處理呢?我們應(yīng)該開120萬(wàn)建筑服務(wù)給甲公司,丙公司開120萬(wàn)建筑服務(wù)給我們嗎,平移的價(jià)格要一樣嗎?
老為什么不減去1萬(wàn)呢?謝謝
是在季度末計(jì)提嗎
是的,是在季度末計(jì)提的哈
但是民辦非企業(yè)根據(jù)利潤(rùn)計(jì)提到其他費(fèi)用,不是又影響利潤(rùn)了?
他這個(gè)不像普通企業(yè)影響的是凈利潤(rùn)
那個(gè)是影響利潤(rùn)總額了,做季度申報(bào)的時(shí)候要剔除
怎么剔除哇
就是利潤(rùn)要加上累計(jì)計(jì)提的所得稅
申報(bào)時(shí)候按照計(jì)提前的數(shù)申報(bào)嗎?那這樣業(yè)務(wù)活動(dòng)表和申報(bào)表不一致沒(méi)關(guān)系嗎
做賬和申報(bào)是2碼事,據(jù)實(shí)申報(bào)就行
那如果,我季度末沒(méi)有計(jì)提,繳納的那個(gè)月補(bǔ)計(jì)提的,那是不是我申報(bào)補(bǔ)計(jì)提那季度的季報(bào)時(shí)候還是得減掉這部分
季末沒(méi)有計(jì)提,那么利潤(rùn)還是要加上本年以前季度計(jì)提的所得稅才是利潤(rùn)總額