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我公司購買一個系統(tǒng),合同總價是80萬,先付了20萬,開票來了,然后技術人員已在我公司采集數據,等后期完工到一部分,然后要付款來,過一個月后開票來,第三次付款是先開票來了,后面一個月付款了,那么現在是,這個賬怎么做呀

2025-06-10 20:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-10 20:31

你好,請稍等,稍后發(fā)。

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齊紅老師 解答 2025-06-10 20:33

預付貨款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時 借:在建工程 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款

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快賬用戶3141 追問 2025-06-10 20:34

這個是一個軟件,入在建工程

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快賬用戶3141 追問 2025-06-10 20:34

等完工結算,入無形資產嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-10 20:43

如果買來就達到預訂可使用狀態(tài),可以按暫估金額入無形資產。后期收到發(fā)票在沖銷暫估金額。

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快賬用戶3141 追問 2025-06-10 21:21

還沒有的情況呢?就是入在建工程嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-10 22:10

已提供部分但是沒有全部完工,可以先計入在建工程,等完工驗收后轉入無形資產。

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同學你好 是經營租賃的嗎
2021-07-05
你好; 你這個法人支付100萬給你公司 ; 你公司去還了對方100萬嗎 ? 那你們這個業(yè)務描述下; 怎么看著 你這個業(yè)務 不對? ?
2022-10-27
您好,等于說,這個后期,又開票了是把
2023-08-19
。會計分錄如下: 借:銀行存款 22500 貸:預收賬款/合同負債 22500 當逐期確認服務收入時(每月7500元),應將預收賬款或合同負債轉化為服務收入。前10個月每月確認收入時: 借:預收賬款/合同負債 7500 貸:服務收入 7500 最后兩個月由于保證金已抵扣服務費,無需再確認收入。 關于員工工資的會計處理: 計提服務業(yè)工資時,應將員工工資記入相關費用科目,并同時確認應付職工薪酬。會計分錄如下: 借:管理費用/銷售費用等 10000(假設工資屬于管理費用) 貸:應付職工薪酬 10000 這里的“管理費用/銷售費用等”應根據員工所在部門或工資性質來確定。 發(fā)放服務業(yè)工資時,將應付職工薪酬轉化為實際支付。假設通過銀行轉賬支付: 借:應付職工薪酬 10000 貸:銀行存款 10000 若采用現金支付,則將“銀行存款”替換為“現金”科目。
2024-03-26
您好!很高興為您解答,請稍等
2024-03-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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