你好,這個不需要計提了。
老師,2020年度有利潤,但不足以彌補以前年度虧損,那么2020年底也不需要計提所得稅了吧?
那2020年以前均盈利,2020當(dāng)年虧損,但累計的未分配利潤為正數(shù)。是應(yīng)該用2021年凈利彌補虧損,還是用以前年度累積的未分配利潤彌補?2021年凈利在彌補2020年當(dāng)年虧損后進行利潤分配嗎?
為什么盈余公積彌補以前年度虧損時,需要進行專門的會計處理,而企業(yè)以當(dāng)年實現(xiàn)的利潤彌補以前年度虧損時,不需要進行專門的會計處理
1、盈余公積的計提,以前年度無虧損,當(dāng)年也無虧損,則計提基數(shù)是當(dāng)年凈利潤;2、當(dāng)年有虧損時,不計提盈余公積;3、以前年度有虧損,先用當(dāng)年實現(xiàn)利潤彌補以前年度虧損,如果不足彌補的,不計提;4、以前年度有虧損,用當(dāng)年實現(xiàn)利潤彌補以前年度虧損,如果彌補虧損后尚有多余,則剩下的部分做為基數(shù)計提盈余公積。 請問這個關(guān)于盈余公積的回答算是完整的嗎?
#提問#老師,公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損,這個利潤彌補虧損是稅前利潤還是稅后利潤?
怎么把結(jié)轉(zhuǎn)了的租金收入調(diào)成押金
工資公轉(zhuǎn)私可以直轉(zhuǎn)賬23萬嗎,還是說要分成幾次轉(zhuǎn)賬
老師,怏漲軟件只有1月份的期末結(jié)轉(zhuǎn),以后月份的期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作?
老師,我們母公司從集團借款然后給了我們下級子公司用于建設(shè),那么我們母子公司之間以什么形式做賬呢。
我問一下那個個稅申報2100元,那個本來應(yīng)該是5月份,我選了一個6月份,那個要交的個稅稅額一樣嗎?
商業(yè)承兌匯票票據(jù)狀態(tài)顯示已承兌已鎖定什么意思?匯票到期還能付款么?
老師,社保個人部分由公司承擔(dān),這樣做分錄對?
請問分公司跨區(qū)域變更地址后,現(xiàn)場辦理稅務(wù)變更需要提供哪些資料
老師 造一臺越野車 需要算 人工 成本 材料 時間 這個該怎么去算 該怎么進行下去?
老師,約當(dāng)產(chǎn)量公式是怎么算的