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個體戶收到消息日報表后會計咋做分錄?

2025-06-08 21:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-08 21:10

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-08 21:17

您好,收入類(如銷售): 借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入貸:應交稅費—應交增值稅(若需納稅)。 支出類(如采購、費用): 借:庫存商品/管理費用等 貸:銀行存款/應付賬款。 資金往來(如借款)收到借款:借現(xiàn)金,貸其他應付款—股東。 歸還借款:借其他應付款—股東,貸現(xiàn)金。 固定資產購置:借固定資產,貸銀行存款。 預收款:借銀行存款,貸預收賬款。

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你好,你先借銀行存款貸,預收賬款。 開發(fā)票的時候,借,預收賬款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。
2024-03-14
一、計提工資,按員工的性質入費用,按應發(fā)工資,計提(分配)工資,分錄是: 借:管理費用——工資 借:銷售費用——工資 借:生產成本——直接人工 借:研發(fā)費用——工資 貸:應付職工薪酬——工資 二、發(fā)放工資,分錄是: 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——代扣個人社保 貸:應交稅費——應交個人所得稅 三、計提社保,只計提公司承擔的社保費用,分錄是: 借:管理費用——社保費 借:銷售費用——社保費 借:生產成本——直接人工 借:研發(fā)費用——社保費 貸:應付職工薪酬——社保費 四、繳納社保費時分錄是: 借:應付職工薪酬——社保費 借:其他應收款——代扣個人社保 貸:銀行存款
2021-04-13
你好,借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入/其他收益
2024-06-13
前面的賬務處理是完全沒有問題的,銀行的利息一般都是統(tǒng)一在一年的時候開發(fā)票,你這個收到發(fā)票直接作為原來財務費用的附件處理就可以了。
2023-01-12
你好,同學,是的,做賬軟件有什么問題可以咨詢軟件那邊
2021-12-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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