?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
一開始做出口退稅時(shí)正常做會(huì)計(jì)分錄結(jié)應(yīng)收出口退稅款,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅。然后因?yàn)檫@票逾期申報(bào)了,無法退錢,稅務(wù)局讓我們改成免稅申報(bào),這種情況下如何做會(huì)計(jì)分錄呢?
外貿(mào)出口退稅增值稅認(rèn)證是只要勾選退稅是嗎,不是抵扣認(rèn)證哈? 為什么數(shù)據(jù)自檢之后出現(xiàn)申請發(fā)票無電子信息呢 在電子稅務(wù)局我是辦稅辦出口退稅在線申報(bào)為什么不需要填匯率呢
我們找了個(gè)辦出口退稅的代理不想讓他登錄我們電子稅務(wù)局,可以通過什么軟件,跳過電子稅務(wù)局,申請出口退稅嗎
出口退稅發(fā)票已經(jīng)在稅務(wù)局確認(rèn)勾選,但在電子稅務(wù)局申報(bào)退稅時(shí)顯示無電子信息,這是什么問題,謝謝
去年報(bào)關(guān)出口,已確認(rèn)未開票出口收入,今年申請出口退稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)已做退稅勾選,但是稅局認(rèn)定不能退了,之前確認(rèn)的收入也要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,請問我要怎么申報(bào)納稅呢
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計(jì)稅?
您好,出口業(yè)務(wù)滿足收入確認(rèn)條件即產(chǎn)生納稅義務(wù)。防止企業(yè)偷逃稅款,避免通過不開發(fā)票隱瞞收入逃稅。保證稅收征管準(zhǔn)確完整。如實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、準(zhǔn)確核算財(cái)務(wù)。稅務(wù)就能掌握企業(yè)經(jīng)營收入