您好,先要更正個稅的,再更正匯算清繳的
老師國內(nèi)居民正常在國內(nèi)工作,工資薪金也都正常代扣代繳申報(bào)了,現(xiàn)在她收到一筆國外客戶給的傭金,這筆傭金需要代扣代繳嗎?年度個人所得稅匯算清繳需要合并申報(bào)嗎?
老師,請問一下公司代扣代繳勞務(wù)工資匯算清繳申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬匯算清繳怎么計(jì)算的
老師:匯算清繳工資薪金這塊是不是要和報(bào)個稅的工資薪金一致,報(bào)個稅的時(shí)候工資低的也要正常申報(bào)不用交速算除數(shù)申報(bào)就為零。正常報(bào),工資薪金就是一致的了,匯算清繳也不會出現(xiàn)稅務(wù)預(yù)警了是嗎
老師 咨詢您個問題,個人去稅務(wù)局代開發(fā)票,我們企業(yè)為其代扣代繳個稅,次年不是有個匯算清繳么,次年的匯算清繳是按照工資薪金匯算清繳還是繼續(xù)按勞務(wù)報(bào)酬類匯算清繳?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計(jì)分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計(jì)稅?
從一月份更正
這個是去年一月的就沒有申報(bào)嗎
個稅都申報(bào)了,更正要加人員的,因?yàn)閱T工沒全部申報(bào)
所以這個可能要去窗口更正,網(wǎng)上操作不了
好的!謝謝老師
不客氣,很高興幫你