您好,有留底不用做賬務(wù)處理的
老師期末有留底,這筆分錄應(yīng)該怎么做
老師,期末有留底稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)該怎么做?
老師你好,我接了一家賬,期初留底賬上和報(bào)稅表上就沒(méi)對(duì)上,報(bào)稅表上有留底稅,賬上沒(méi)有,我現(xiàn)在想調(diào)平,我應(yīng)該怎么做分錄?
留底退稅的分錄應(yīng)該怎么做呢
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)稅留底應(yīng)該怎么做賬,怎么做分錄呢?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們,然后公司去代開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫(xiě)能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
如果這個(gè)月有銷項(xiàng)10,進(jìn)賬5,跨月紅沖銷項(xiàng)7,那么這個(gè)月增值稅怎么做賬
這個(gè)是進(jìn)大于銷,不用做,前面是按正常的來(lái)做
紅沖的,直接沖當(dāng)月的收入和稅費(fèi)
剩下2是不是留著下個(gè)月抵消項(xiàng),下個(gè)月如果銷項(xiàng)是5。進(jìn)是1應(yīng)該怎么做分錄
留底的不用做,把銷和正分別做賬就可以了,然扣按2W來(lái)交稅
留底的不用做,把銷和正分別做賬就可以了,然后按2W來(lái)交稅
本月銷項(xiàng)稅 - (本月進(jìn)項(xiàng)稅 + 上期留底進(jìn)項(xiàng)稅)= 本期應(yīng)交增值稅。在這個(gè)例子中,您的計(jì)算結(jié)果為:50000 - (10000 + 20000)= 20000。這意味著您需要繳納20000元的增值稅。 以下是具體的分錄做法3: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20000元。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅20000元。