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有留底稅應(yīng)該怎么做賬

2025-06-07 21:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-07 21:24

您好,有留底不用做賬務(wù)處理的

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快賬用戶7803 追問(wèn) 2025-06-07 21:32

如果這個(gè)月有銷項(xiàng)10,進(jìn)賬5,跨月紅沖銷項(xiàng)7,那么這個(gè)月增值稅怎么做賬

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齊紅老師 解答 2025-06-07 21:33

這個(gè)是進(jìn)大于銷,不用做,前面是按正常的來(lái)做

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齊紅老師 解答 2025-06-07 21:33

紅沖的,直接沖當(dāng)月的收入和稅費(fèi)

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快賬用戶7803 追問(wèn) 2025-06-07 21:59

剩下2是不是留著下個(gè)月抵消項(xiàng),下個(gè)月如果銷項(xiàng)是5。進(jìn)是1應(yīng)該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-07 22:02

留底的不用做,把銷和正分別做賬就可以了,然扣按2W來(lái)交稅

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齊紅老師 解答 2025-06-07 22:02

留底的不用做,把銷和正分別做賬就可以了,然后按2W來(lái)交稅

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齊紅老師 解答 2025-06-07 22:06

本月銷項(xiàng)稅 - (本月進(jìn)項(xiàng)稅 + 上期留底進(jìn)項(xiàng)稅)= 本期應(yīng)交增值稅。在這個(gè)例子中,您的計(jì)算結(jié)果為:50000 - (10000 + 20000)= 20000。這意味著您需要繳納20000元的增值稅。 以下是具體的分錄做法3: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20000元。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅20000元。

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您好,有留底不用做賬務(wù)處理的
2025-06-07
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)想轉(zhuǎn)出
2023-09-27
你好;? ? 你進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)即可; 比如? ?? 如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話;那么借 銷項(xiàng)稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
2023-01-12
您好同學(xué),借、銀行存款貸,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-12-02
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)
2022-07-06
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