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老師你好,一般納稅人餐飲公司,端午節(jié)自己做油餅子卷糕賣,報(bào)稅按6個(gè)點(diǎn)報(bào)稅還是分開(kāi)報(bào)稅

2025-06-05 17:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-05 17:05

您好,這個(gè)分開(kāi)報(bào)稅好些

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快賬用戶3920 追問(wèn) 2025-06-05 17:15

好的老師

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齊紅老師 解答 2025-06-05 18:02

是的,是的,就是這樣的

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您好,同學(xué)一般稅務(wù)局會(huì)要求你按1%發(fā)票上的不含稅金額,作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,讓咱們自己按照我剛才說(shuō)的不含稅額金額*6%計(jì)算出稅額,然后做賬,這個(gè)最好是咨詢一下當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局,我這邊是這么規(guī)定的
2023-11-22
你好 按照26%2B5.2=31.2萬(wàn)申報(bào)收入的
2023-10-17
根據(jù)您提供的信息,如果您企業(yè)在2023年4月至6月期間的總銷售額為31.2萬(wàn)元,且符合季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元免交增值稅的條件,那么在申報(bào)增值稅時(shí),您應(yīng)該按照26萬(wàn)元的銷售額進(jìn)行申報(bào)。 具體來(lái)說(shuō),由于您企業(yè)銷售自己制作的包子屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,且開(kāi)具了發(fā)票,因此應(yīng)該按照發(fā)票金額26萬(wàn)元進(jìn)行申報(bào)。同時(shí),餐飲服務(wù)銷售額5.2萬(wàn)元屬于營(yíng)業(yè)稅應(yīng)稅項(xiàng)目,不需要申報(bào)增值稅。因此,您企業(yè)在申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)該將26萬(wàn)元作為申報(bào)收入。
2023-10-17
你好,8月份是得申報(bào)個(gè)稅,沒(méi)報(bào)要補(bǔ)報(bào),個(gè)人所得稅任職受雇從業(yè)日期是填8月份
2020-09-12
在13%一欄填寫 發(fā)票稅額/13%這個(gè)填寫銷售額
2020-11-03
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