向個(gè)人購買的可以憑收據(jù)稅前扣除,其他的需要發(fā)票才能扣除
老師,我們是小規(guī)模餐飲公司,買到食材或者餐具只有收據(jù),小金額不超過500元的收據(jù)是可以入賬的嗎?可以在稅前扣除嗎?
您好,我們公司每月接待客戶,自己買菜做飯,大概有5000元左右,買菜沒有發(fā)票,這個(gè)怎么入賬呢?是不是每月有500元的零星支出可以收據(jù)入賬呢?
請教老師,臨時(shí)雇工只干了一天,且費(fèi)用沒超過500元,可以用小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)收款收據(jù)入成本嗎?是不是有一次性勞務(wù)報(bào)酬不超過500元可以不開發(fā)票,直接以收款收據(jù)入賬的稅法政策?
老師,公司的零星支出買點(diǎn)菜啊什么的,每筆沒超過500元的可以不開發(fā)票嗎?支付截圖能不能作為入賬憑證?
老師好:購進(jìn)的設(shè)備、器具、單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性稅前扣除。如果購入的鏟車鉤機(jī)是貸款或分期買的,購買鏟車和鉤機(jī)的發(fā)票是全款發(fā)票的復(fù)印件(款沒結(jié)清不給原件),可以一次性扣除嗎?
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
老師,怎么界定是個(gè)人購買的,有店面的那種算個(gè)人嗎?收據(jù)上面需要體現(xiàn)什么才算合理?
收據(jù)上面是個(gè)人的信息