你好,是的,是可以的了。
你好老師,我想咨詢下問(wèn)題,企業(yè)所得稅盈利可以連續(xù)彌補(bǔ)上年度虧損,那第六年虧損,第七年不是也能彌補(bǔ)第六年的嗎,只不過(guò)前五年的不能補(bǔ)了
公司前幾年虧損,第五年盈利,假如彌補(bǔ)完虧損,還有盈利,第六年又虧損,可以用第五年的盈利彌補(bǔ)今年的虧損嗎
老師好,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損,比如物流運(yùn)輸服務(wù)業(yè)是5年還是8年,還有這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損,比如20年是虧損,21年是盈利,22年是虧損,還可以繼續(xù)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎,還是必須要連續(xù)虧損才行,中間有盈利的可以往下一年度結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,企業(yè)所得稅規(guī)定企業(yè)前5年內(nèi)的虧損是可以彌補(bǔ)的,那如果我們公司前5年累計(jì)虧損100萬(wàn),到第六年盈利了,第六年的利潤(rùn)還可以去彌補(bǔ)前面5年的虧損嗎?
第一年虧損10 第二年虧損20 第三年虧損50 第四年虧損15 第六年虧損75 第五年盈利100 前面幾年的虧損可以彌補(bǔ)第五年的盈利?
老師,實(shí)習(xí)生,申報(bào)個(gè)稅是按照工資薪金申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 3c產(chǎn)品的批發(fā)和零食的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少
請(qǐng)問(wèn)老師,如果當(dāng)?shù)匾髨?bào)考中級(jí)職稱,工作經(jīng)歷需要社保證明,那么在信息采集上工作經(jīng)歷這一項(xiàng),也同時(shí)需要上傳社保證明的,不然審核不通過(guò),對(duì)嗎
一般納稅人銷售非自建不動(dòng)產(chǎn),計(jì)算增值稅,為什么不得扣減購(gòu)買時(shí)候的進(jìn)項(xiàng)稅呢?
老師好,我們是一般納稅人,把買的二手車1000元賣給個(gè)人,這個(gè)月申報(bào)增值稅無(wú)票收入是按1000元申報(bào),還是把1000價(jià)稅分離
一般納稅人商貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額比庫(kù)存多岀很多,后期可以通過(guò)普通發(fā)票調(diào)節(jié)兩者的差異么,或者其它更好地什么辦法
請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商按93折賣給我們,我們?cè)侔?8折買給客戶,后面客戶再補(bǔ)差價(jià)給我們,那是供應(yīng)商先按高價(jià)賣給我們對(duì)嗎
老師,我現(xiàn)在寫(xiě)上3月的調(diào)整分錄,那我3月都結(jié)賬了,系統(tǒng)上我就光寫(xiě)上調(diào)整分錄,我還需要咋操作
老師,公司有在建工程,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的,我也做了待認(rèn)證的處理,所以賬上是有留底稅額的。 我想問(wèn)的是,能不能在有留底的情況下,在交增值稅呢?(也就是先不管在建工程的待認(rèn)證稅額)
老師,憑證裝訂好后,封面要敲騎縫章嗎?
比如說(shuō),以前5年虧損100萬(wàn),2025第二季度利潤(rùn)總額120萬(wàn),那現(xiàn)在應(yīng)納稅額是120萬(wàn)-100萬(wàn)=20萬(wàn),20萬(wàn)*25%,是這樣嗎?
你好,系統(tǒng)上一般季度的時(shí)候不會(huì)去彌補(bǔ)了。
那要什么時(shí)候可以彌補(bǔ)?
你好,一般是年度匯算的時(shí)候
啊,那現(xiàn)在企業(yè)2025年盈利了,只能預(yù)交所得稅了?
你好,季度的時(shí)候是需要先預(yù)交。
那交的太多了呀
你好,你看能不能先暫估成本,少交點(diǎn)
我們公司就這一個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目完了沒(méi)有新項(xiàng)目了,也確實(shí)沒(méi)有成本票了,那這個(gè)稅務(wù)局查賬怎么辦?我也確實(shí)沒(méi)有成本了,只是虧損的不能彌補(bǔ),
你好,那你就先交稅,以后退稅
退稅很麻煩,稅務(wù)局一般退稅就要查賬哦
你好,是的。沒(méi)有完美的辦法。