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當(dāng)月收到的發(fā)票在當(dāng)月繳納增值稅的時候能不能抵扣,從而少繳納增值稅?

2025-06-04 18:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-04 18:33

你好,是下月申報這個月的時候,可以抵減。

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快賬用戶6080 追問 2025-06-04 18:35

比如是我這個月開具了發(fā)票產(chǎn)生了增值稅,但是我下個月報稅之前收到了在報稅當(dāng)月來給我們的發(fā)票,請問可以直接抵扣上月產(chǎn)生的增值稅?

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齊紅老師 解答 2025-06-04 18:36

你好,這種是不可以的。

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快賬用戶6080 追問 2025-06-04 18:36

只能次月抵扣進項稅?

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齊紅老師 解答 2025-06-04 18:45

您好,如果是本月的銷項,本月及本月以前開的進項,就可以抵扣

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快賬用戶6080 追問 2025-06-04 18:54

我取得的當(dāng)月就把它認(rèn)證了,然后再去申報增值稅到底能不能抵扣呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-04 19:06

您好,比如你現(xiàn)在拿到供應(yīng)商6月2號給你開的材料發(fā)票,你10號申報5月的增值稅,這個是抵扣不了的,你提交認(rèn)證了,也抵扣不了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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