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你好老師,我發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)以前年度把增值稅都計(jì)提在稅金及附加,應(yīng)該怎么調(diào)之前的年度的差額

2025-06-04 12:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-04 12:24

同學(xué),你好 你把對(duì)方增值稅全部的分錄發(fā)一下

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快賬用戶5094 追問 2025-06-04 12:26

之前收入沒有計(jì)提增值稅,繳納時(shí),借稅金及附加1500,代增值稅銷項(xiàng)1500

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快賬用戶5094 追問 2025-06-04 12:26

大概是這樣的

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齊紅老師 解答 2025-06-04 12:28

同學(xué),你好 那你收入分錄怎么做的?比如合同113,你分錄怎么做的?

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快賬用戶5094 追問 2025-06-04 12:30

借銀行113,貸主營(yíng)100,銷項(xiàng)稅13

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齊紅老師 解答 2025-06-04 12:32

同學(xué),你好 你這不就是計(jì)提了嗎? 然后繳納 借稅金及附加13,代增值稅銷項(xiàng)13? 借:銷項(xiàng)13 貸:銀行存款?

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快賬用戶5094 追問 2025-06-04 12:32

我之前調(diào)過賬,按我的方式做的銷項(xiàng)稅,但之前不知道他是這么做的,所以我銷項(xiàng)有余額

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齊紅老師 解答 2025-06-04 12:33

同學(xué),你好 你要知道他是怎么做的,才好調(diào)整的。如果什么都不知道的話,不好調(diào)整的

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快賬用戶5094 追問 2025-06-04 12:34

之前收入沒有計(jì)提增值稅,繳納時(shí),借稅金及附加1500,代增值稅銷項(xiàng)1500 這不也是計(jì)提了嗎?他后面還有借銷項(xiàng)1500,貸銀行1500呀

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快賬用戶5094 追問 2025-06-04 12:35

所以現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有余額呀,多計(jì)提了

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快賬用戶5094 追問 2025-06-04 12:35

所以現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有余額呀,多計(jì)提了

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齊紅老師 解答 2025-06-04 12:35

同學(xué),你好 那他收入怎么做的,就是113, 借:銀行113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入113??

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快賬用戶5094 追問 2025-06-04 12:36

老師你發(fā)的是我現(xiàn)在做的,之前是借銀行113,貸收入113

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齊紅老師 解答 2025-06-04 12:40

同學(xué),你好 那就是之前會(huì)計(jì)收入多做了,稅金及附加多做了,因?yàn)槎际菗p益科目,之后都結(jié)轉(zhuǎn)的。2個(gè)抵消。對(duì)最終結(jié)果沒有影響。 不需要在本年調(diào)整之前的賬

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快賬用戶5094 追問 2025-06-04 12:46

銷項(xiàng)余額怎么調(diào)?

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齊紅老師 解答 2025-06-04 12:47

同學(xué),你好 沒有余額的。你看圖片,銷項(xiàng)借貸都是1500,沒有余額

同學(xué),你好
沒有余額的。你看圖片,銷項(xiàng)借貸都是1500,沒有余額
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快賬用戶5094 追問 2025-06-04 12:57

我之前調(diào)過賬,按我的方式做的銷項(xiàng)稅,但之前不知道他是這么做的,所以我銷項(xiàng)有余額

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齊紅老師 解答 2025-06-04 13:23

同學(xué),你好 借還貸有余額?

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快賬用戶5094 追問 2025-06-04 13:24

貸有余額

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齊紅老師 解答 2025-06-04 13:24

同學(xué),你好 借:銷項(xiàng) 貸:以前年度損益調(diào)整

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