同學(xué),你好 你把對(duì)方增值稅全部的分錄發(fā)一下
A公司找銀行貸款,貸的款借給股東,股東再拿這個(gè)貸款投資成立B的新公司。有稅務(wù)什么風(fēng)險(xiǎn)?怎么操作避免這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)?
我們是從事生態(tài)保護(hù)的企業(yè)(種草的),購(gòu)買的排種箱1300元錢,可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
公司因擔(dān)保承擔(dān)連帶責(zé)任被法院強(qiáng)制劃扣的款項(xiàng),怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
首單退稅,進(jìn)貨合同的價(jià)稅合計(jì)金額比賣給外商的金額多,算不算成本倒掛?不給退
農(nóng)資公司出口化肥,一般納稅人,做農(nóng)資化肥出口,請(qǐng)問老師有什么政策,或者發(fā)個(gè)文件號(hào)
股權(quán)不計(jì)提減值準(zhǔn)備嗎
外貿(mào)企業(yè)出口視同內(nèi)銷,按13%開銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)單獨(dú)一張開,能不能抵扣
請(qǐng)問:企業(yè)年檢聯(lián)絡(luò)員聯(lián)系不上了,手機(jī)號(hào)也是他的,怎么換聯(lián)絡(luò)人,
制桶企業(yè)需要安全費(fèi)用計(jì)提嗎?
單位承擔(dān)的個(gè)稅分錄是?假如計(jì)入管理費(fèi)用可以所得稅前扣除嗎?
之前收入沒有計(jì)提增值稅,繳納時(shí),借稅金及附加1500,代增值稅銷項(xiàng)1500
大概是這樣的
同學(xué),你好 那你收入分錄怎么做的?比如合同113,你分錄怎么做的?
借銀行113,貸主營(yíng)100,銷項(xiàng)稅13
同學(xué),你好 你這不就是計(jì)提了嗎? 然后繳納 借稅金及附加13,代增值稅銷項(xiàng)13? 借:銷項(xiàng)13 貸:銀行存款?
我之前調(diào)過賬,按我的方式做的銷項(xiàng)稅,但之前不知道他是這么做的,所以我銷項(xiàng)有余額
同學(xué),你好 你要知道他是怎么做的,才好調(diào)整的。如果什么都不知道的話,不好調(diào)整的
之前收入沒有計(jì)提增值稅,繳納時(shí),借稅金及附加1500,代增值稅銷項(xiàng)1500 這不也是計(jì)提了嗎?他后面還有借銷項(xiàng)1500,貸銀行1500呀
所以現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有余額呀,多計(jì)提了
所以現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有余額呀,多計(jì)提了
同學(xué),你好 那他收入怎么做的,就是113, 借:銀行113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入113??
老師你發(fā)的是我現(xiàn)在做的,之前是借銀行113,貸收入113
同學(xué),你好 那就是之前會(huì)計(jì)收入多做了,稅金及附加多做了,因?yàn)槎际菗p益科目,之后都結(jié)轉(zhuǎn)的。2個(gè)抵消。對(duì)最終結(jié)果沒有影響。 不需要在本年調(diào)整之前的賬
銷項(xiàng)余額怎么調(diào)?
同學(xué),你好 沒有余額的。你看圖片,銷項(xiàng)借貸都是1500,沒有余額
我之前調(diào)過賬,按我的方式做的銷項(xiàng)稅,但之前不知道他是這么做的,所以我銷項(xiàng)有余額
同學(xué),你好 借還貸有余額?
貸有余額
同學(xué),你好 借:銷項(xiàng) 貸:以前年度損益調(diào)整