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老師您好,現(xiàn)在要在賬上確認未開票收入,我們是一般納稅人,這個分錄應(yīng)該怎么做呢

2025-06-04 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-04 10:32

你好,一樣的,借應(yīng)收賬款等,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。

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齊紅老師 解答 2025-06-04 10:32

一樣的,借應(yīng)收賬款等,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

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你好,一樣的,借應(yīng)收賬款等,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2025-06-04
您好,要的,和有票收入一樣做
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
2024-11-12
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅
2024-01-14
沒有開票的,和開票的一樣做分錄,后期如果要開票先沖紅沒有開票的分錄,再重新按照發(fā)票做分錄即可
2021-03-13
你好!先開發(fā)票后收款,可暫記“應(yīng)收賬款”或“預(yù)收賬款”。8月有銷項稅,但未確認收入,可先掛賬“應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額”。等實際收款時,再轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-銷項稅額”。分錄大致如下: 借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 同時 借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額 記得每月末結(jié)轉(zhuǎn)“待轉(zhuǎn)銷項稅額”到“銷項稅額”。希望對你有幫助!
2024-09-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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